Как в 1с 8 2 сформировать книгу продаж в 1с 8
Видеоролик выполнен в программе «1С:Бухгалтерия 8» релиз 3.0.41.39.
Способ внесения исправлений в книгу продаж зависит от того, в какой момент они вносятся.
Если исправления в книгу продаж вносятся в текущем налоговом периоде (до его окончания), то в ней следует отразить аннулируемый счет-фактуру с отрицательными значениями и зарегистрировать исправленный счет-фактуру с положительными значениями (п. 11 Правил ведения книги продаж, утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137, далее – Постановление № 1137).
Исправление ошибки, связанной с занижением суммы реализации, в учетной системе регистрируется документом Корректировка реализации с видом операции Исправление в первичных документах. По кнопке Выписать исправленный счет-фактуру регистрируется исправленный счет-фактура.
Для формирования дополнительного листа книги продаж необходимо перейти по ссылке Книга продаж (раздел Отчеты). Прежде чем формировать дополнительный лист, необходимо по кнопке Показать настройки перейти в форму настроек отчета и убедиться, что установлен флаг Формировать дополнительные листы.
Дополнительные листы можно сформировать отдельно от книги продаж, для этого нужно установить флаг Выводить только дополнительные листы.
Можно использовать два режима формирования дополнительных листов:
- за текущий период - дополнительные листы формируются за период формирования книги продаж с корректировками, внесенными в последующих налоговых периодах;
- за корректируемый период - дополнительные листы формируются за все предыдущие налоговые периоды, в которые внесены изменения в текущем налоговом периоде (периоде формирования книги продаж).
Таким образом, дополнительный лист книги продаж будет формироваться в зависимости от того, какой период установлен в форме отчета Книга продаж, и какой установлен режим формирования дополнительных листов.
Как сформировать Главную книгу
Указываем период отчета, организацию и нажимаем “Сформировать”.
Что выводится в Главной книге
В отчете выводится информация:
- Начальное и конечное сальдо по счетам или субсчетам.
- Обороты по Дебету и Кредиту.
- Корреспонденция дебетовых оборотов.
Как сформировать Главную книгу по субсчетам
Получите понятные самоучители по 1С бесплатно:
Для формирования Главной книги по субсчетам зайдем в настройки отчета.
На закладке “Группировка” ставим флажок “По субсчетам”.
Также можно сделать группировку по субсчетам корреспондирующих счетов. Нажимаем “Сформировать”.
Как в главной книге вывести подписи
Для вывода подписей ответственных лиц в настройках отчета на закладке “Оформление” установим флажок “Подписи”.
Внизу выводятся подписи.
Печать главной книги
Для печати Главной книги нажимаем кнопку “Печать”, либо сперва можем посмотреть, как отчет будет выглядеть при печати. Для этого нажимаем кнопку “Предварительный просмотр”.
Читайте также: