Как закрывается сч 43 в 1с
Светлана ,Конфигурация какая? Корректировку стоимости МПЗ при закрытии делаете?
Prikum ,1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.130)
посмотрела в закрытии меясца стоит корректировка стоимости номенклатуры а МПЗ нет
Светлана ,конфигурация какая? Про платформу можно не писать.
Prikum ,Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0
Светлана ,в карточке счета по проблемной продукции, что видно? Каким документом делаете выпуск продукции? 40 счет используете?
Отчет производства за смену , 40 сч. нет.
Кекс «Английский», 1,5 кг | БУ | 1 741 192,68 | 1 746 335,58 | -5 142,90 |
Кол. | 577,500 | 577,500 | ||
Корзиночка «КНЯЖЕСКАЯ», 1,5 кг | БУ | -2 084,78 | 2 084,78 | |
Кол. | 17,500 | 1 208,000 | 1 183,500 | 42,000 |
Видно что выпущено:
1. 577 кг на сумму 1000 руб. реализовано 577 кг на сумму 1000 руб. сальдо на конец 0 кг на сумму -1000
2. выпущено 500 кг на сумму 0 руб реализовано 400 кг на сумму -2000 руб. на конец сальдо 100 кг и 2000 руб
Светлана ,вообще то я писал про карточку счета! И каким документов по корзиночке снялось -2084,78 ?
Prikum ,корректировка стоимости списания
Читают тему:
Мероприятия
1C:Лекторий: 25 ноября 2021 года (четверг, начало в 12:00) — Специальные механизмы в "1С:ЗУП 8" (ред. 3)
- Где купить СОФТ
- Вакансии фирм-партнеров "1С"
- Центры Сертифицированного Обучения
- Интернет курсы обучения "1С"
- Самоучители
- Учебный центр № 1
- Учебный центр № 3
- Сертификация по "1С:Профессионал"
- Организация обучения под заказ
- Книги по 1С:Предприятию
При использовании материалов активная прямая гиперссылка на перепечатанный материал обязательна.
Редакция БУХ.1С не несет ответственности за мнения и информацию, опубликованную в комментариях к материалам.
Редакция уважает мнение авторов, но не всегда разделяет его.
Дизайн сайтаМы используем файлы cookie, чтобы анализировать трафик, подбирать для вас подходящий контент и рекламу, а также дать вам возможность делиться информацией в социальных сетях. Если вы продолжите использовать сайт, мы будем считать, что вас это устраивает.
Добрый день! Золотодобывающая организация . Уточните , как правильно закрывать 23 счет в БУ и НУ учете . Какой механизм по умолчанию есть в БП? И правильно ли если в БУ они закрываются на 90,02 , а в НУ на 90,08 .
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Все комментарии (17)
про 23 счет конкретно не сказано.
Необходимо оформить Производство – Отчеты производства за смену. Счет 23 списывается на 20 при выпуске и таким образом передаете услуги-работы в производство. В шапке документа счете 23, а в табличной части 20.01.
Проводки Д 20.01 К 23, 90.02.1 20.01 будет в Операции – Закрытие месяца.
Уточните, не могу понять если формируем отчет производства за смену вид продукции ,что указать в табличной части продукция?
нам нужно в БУ на 20, а потом на 43 счет. Как по ФСБУ 5
добрый день! получается стандартной настройки не по закрытию 23 счета ?
Стандартная настройка есть и она описана выше. Нужен документ Отчет производства за смену для счета 23.
Как можно реализовать в нашем случае если в НУ затраты учтенные на счет 23 являются косвенными и списываются в 90,08, а в БУ должны попасть в себестоимость согласно ПБУ 5/2019? С помощью отчета производства за смену задействуется и налоговый учет, а нам нужен только бухгалтерский? Получается , что нет стандартной настройки по закрытию 23 счета
Проводка Д 20.01 К 23 будет в Операции – Закрытие месяца Как добиться чтобы выходила такая проводка? у нас при закрытии месяца выходит проводка по БУ Д 90.02 К 23.
причем нам нужно в НУ учете отставить так как есть Д90,08 К 23, а в БУ закрыть на 20 счет далее распределить на 43 так как у нас несколько участков по добыче мы для удобства их разделили на подразделения.
Уточните, отчет производства за смену по 43 счету как делать не могу понять , что будет выпуском продукцией?
Что вы отражаете на счете 23 поясните, пожалуйста. И подберем формулировку для Отчета производства за смену.
так как у нас несколько участков добычи на 20 счете отразили по подразделениям эти участки, на 23 счете отражаем расходы вспомогательных подразделений . механический цех, где ремонтируется вся спецтехника техника организации, Автопарк где находятся автомобили для общего пользования и ремонтируются легковые автомобили, Бульдозерный парк там находятся бульдозеры , погрузчики , которые также в общем обслуживают все подразделения 20 счета. Затраты амортизация, материальные оплата труда и прочие. В лекции Ольга Шерст говорила 23 счет , распределяется по аналогии 25 счета. Но не могу найти в как настроить
Крайний релиз. На 43 зависает сумма без количества по одной из продукций.
По регистру калькуляции себестоимости вижу, что это сумма, ровно по распределенной статье 25 счета. При этом по другим продукциям все нормально.
Причину не понимаю
25 Статья 100 руб
Распределение:
Продкция 3 50 руб.
Вот, например, по продукции 3 эти 50 руб и зависают , без количества
В бп в документах списания можно указать сумму там этот реквизит не виден надо включать чере изменение формы по кнопке еще
При закрытии месяца установи все галки, сумма должна уйти.
(5) или снять галку: корректировка стоимости номенклатуры
В закрытии корректировка стоимости номенклатуры стоит?
(14) не влияет на результат, проведен или пропущен раздел корректировки
(12) А это тогда что:
Списали Продукцию 3 на 1 через ОтчетПроизводстваЗаСмену и поменяли вручную проводки ?
о, новые вводнные.
40-20 - эти же ВР = 50.
Потом летит на 43.
(19) попробуйте списать 3 на 1 через требование-накладная
а вообще законно описывать продукцию в таблице материалов, или только полуфабрикаты/материалы возможно?
(22) попробуй выпуск продукции 3 сделать на 21 (полуфабрикат) счет, а не на 43. (21/40)
затем этот полуфабрикат спиши в производство (20/21)
Сейчас на пустой базе сымитировал вашу ситуацию (выпуск на 43 и затем отправил эту продукцию в производство).
Нормально закрывается 43 счет в 0.
Все затраты уходят ну продукцию N1.
(24) в том и дело, что проблема по одной статье! Я не пойму причину :(
проверь в учетной политике особые правила распределения косвенных расходов.
Вы правы! застрелите меня, я забыл сохранить учетную политику после добавления записи в регистр!
Нарисовалась еще одна проблема, не создавая новой тему спрошу здесь же
На 20 появились затраты по новой статье затрат.
Теперь при закрытии 43 счета, не закрывается сумма по продукции ровно на эту сумму по статье 20 счета.
Ситуация та же, продукция списана в 0.
(28) Способы распределения?
Не помню, как в бп, но в упп для этого отдельную запись нужно созлать
(29) но это не косвенные расходы же, в способах распределения отражены 25 счета
К перечню прямых по НУ отнесены
закрывается 43 счет по продукции за исключением суммы по одной статье 20 счета
(32) 43 счет закрывается реализацией. Наверно, вам нужно документ реализация смотреть.
(34) еще раз опишу цикл.
1. выпуск продукции 1 по плановой
2. выпуск продукции 2, где продукция 1 списывается полностью
3. Закрытие месяца, при корректировке стоимости списания не учитывается сумма по одной статье 20 счета.
т.е. в ОСВ по факту закрытия видим, что на 43 образовался по продукции 2 остаток на сумму ОДНОЙ статьи 20 счета без количества .
Вообще-то в 1С 43 закрывается в Д90 на момент отгрузки готовой продукции, а корректировка себестоимости делается операцией "закрытие месяца"
продолжение
остаток (копейки с + и с -) на дебете 43, но это готовая продукция не для продажи, а для передачи на другой объект внутри предприятия, поэтому у меня остается вопрос по закрытию 43 ( если на 90, то по моему мнению я должна закрыть в кредит 90.2.1 Себестоимость продаж, не облагаемых ЕНВД или кредит Себестоимость продаж, облагаемых ЕНВД) Честно говоря, я вообще не бухгалтер, а работаю без спасательного круга. Не могу понять логически куда закрывать правильно. Пожалуйста, кто может помочь, чирикните ответ.А что значит "объект внутри предприятия"? Что с готовой продукцией на этом объекте происходит?
Вопрос
На какой счет и как закрывать 43 счет?
Подскажите, пожалуйста, как закрывать 43 счет в 1c (остаток по дебету, в основном эта разница между учетной средней ценой и ценой поставки)?
Ответ
Вообще-то в 1С 43 закрывается в Д90 на момент отгрузки готовой продукции, а корректировка себестоимости делается операцией "закрытие месяца"
Продолжение вопроса
остаток (копейки с + и с -) на дебете 43, но это готовая продукция не для продажи, а для передачи на другой объект внутри предприятия, поэтому у меня остается вопрос по закрытию 43 ( если на 90, то по моему мнению я должна закрыть в кредит 90.2.1 Себестоимость продаж, не облагаемых ЕНВД или кредит Себестоимость продаж, облагаемых ЕНВД) Честно говоря, я вообще не бухгалтер, а работаю без спасательного круга. Не могу понять логически куда закрывать правильно. Пожалуйста, кто может помочь, чирикните ответ.
Для Тони отвечаю - это строительное предприятие. В цеху собирается продукция - ее стоимость отражается на 43 счете, а затем передается на строительный объект (нашего же предприятия) по себестоимости.
После обновления базы данных 1С:Бухгалтерия Предприятия, редакция 3.0 на релиз 3.0.44.123 наши бухгалтеры обнаружили, что в программе не закрывается 43 счёт по налоговому учёту. При этом, в оборотно-сальдовой ведомости по счёту 43 обороты за период по налоговому учёту имеют пустые значения.
Поиск причины показал, что после обновления оказался пустым регистр сведений «Методы определения прямых расходов производства в НУ». Для заполнения регистра открываем учётную политику и переходим в настройку налогов и отчётов.
В настройках налогов и отчётов активизируем гиперссылку «Перечень прямых расходов»
Для автоматического заполнения регистра сведений «Методы определения прямых расходов производства в НУ» в открывшейся вкладке нажимаем кнопку «Да».
По окончании автозаполнения открывается регистр сведений «Методы определения прямых расходов производства в НУ» с заполненными значениями соответствующими рекомендациям ст. 318 НК РФ.
Далее, отменяем закрытие месяца (в моём случае за февраль 2016 года) и производим операцию по закрытию месяца.
Формируем оборотно-сальдовую ведомость по счёту 43.
Из оборотно-сальдовой ведомости видно, что 43 счёт по налоговому учёту закрылся и обороты по налоговому учёту равны оборотам по бухгалтерскому учёту.
Эти статьи Вам могут понравиться:
Запись опубликована Сентябрь 20, 2016 автором Сергей Изергин в рубрике Уроки 1С для пользователей с метками 1с бухгалтерия предприятия редакция 3.0.Нажимайте кнопки! Делитесь информацией с друзьями! Нажимайте кнопки! Делитесь информацией с друзьями!
Читайте также: