Как в 1с добавить кэк
По теме: откройте конфигуратор и для реквизита КЭК очистите поле параметры выбора. (см. картинку) Сохраните конфигурацию и создавайте, что душе угодно.
(1) Никак в пользовательском режиме. Там отбор в конфигураторе жестко прописан. Либо ждать обновления от 1с, либо в конфигураторе значения отбора поменять.
Новые КЭК (КОСГУ) появились в релизе 2.0.60.27. А уже и 2.0.60.31 появился. Ну или просто добавить КЭК с кодом 266 в справочник. В чем проблема-то?
(2) В справочнике "КЭК" 266 - есть. Почти везде он проставляется. Именно в справочнике "Виды затрат", 266 - не подобрать и руками не ставится
(3) Если очень-очень надо (хотя пока лучше не спешить применять нововведения), можно завести статью с любым другим КОСГУ, потом групповой обработкой из раздела Администрирование - Обслуживание поменять с отбором по этому виду затрат на нужный КОСГУ
(5)Конечно групповой обработкой поменять можно много чего но в приказе 299Н от 28.12.2018 сказано что перенос по КЭК должен осуществляться через счет 401.30 и надо распечатать журнал операций по этому переходу.
(8) Вопрос был конкретный, про справочник затрат. Перенос реализуют, очевидно же, позднее. Инструкции только-только вступили в силу. Скоро будут обновления.
(3) если нырнуть в "показать все" - может там фильр есть и его хотя бы временно можно снять?
(6) на КОСГУ нет.. Да в БГУ 2 чаще всего подобные отборы скрытые(((
в последнем обновлении КЭК появился, но в плане счетов нет счета и соответственно заявка на кассовый расход не проводится, т.к. нет соответствия счета. Получается опять ждать. Хотя платежи уже по нем идут.
ну, да. Может к партнерскому семинару (в начале марта) что-то выпустят, чтобы там что-то показать, а не отбиваться от назойливых вопросов по всем каналам.
Инструкции только утвердили. А работы разработчикам там немало - в программе изменить все, что поменялось в законодательстве. Одни только оборотные КОСГУ 560, 660, 730, 830. Завели реквизит "Тип контрагента" в последнем обновлении в справочнике Контрагенты. Но я представляю, сколько труда надо, чтобы теперь во всех документах, ручных операциях, отражении зарплаты и т.д. заработал автоматический механизм подстановки КОСГУ в соответствии с этим реквизитом. Ведь в конфигурации был заложен типовой механизм выбора просто КОСГУ 730, 830, а теперь надо дописывать механизм выбора в зависимости от субконто Контрагент.
Еще непонятно, как они в налогах пропишут этот выбор при счете 303 - наверное, никак
в сервисном центре сказали что пока кэки поверх просто набирать новые типа 266.они еще не дописаны к хозяйственным операциям и документам.план счетов утвержден 10 февраля 2019 новый,велели ждать новых релизов.
просто интересно как Минфин так работает-косгу утверждены новые с 01.01.2019 а план счетов с ними работающий-с 10.02.2019?хорошо было бы все звонки в 1с переводить прям в минфин,потому что все вопросы к ним травокурам.
просто интересно как Минфин так работает-косгу утверждены новые с 01.01.2019 а план счетов с ними работающий-с 10.02.2019
Не совсем так, в приказах 297н - 300н, которыми внесены изменения в планы счетов, написано, что
п. 2. Настоящий приказ применяется при формировании учетной политики и показателей бухгалтерского учета, начиная с 2019 года
(15) ну да только дата неизвестна.а у нас платежи с 1 января по новым кэк только принимает казначейство.
(16) в смысле неизвестна? "начиная с 2019 года" - означает, "начиная с 01.01.2019"
Забота о гражданах, это их долг.Смотреть со звуком.
https://www.youtube.com/watch?v=hIL-I-md8js
Лучше бы утрясли к апрелю все разом и план счетов привели в соответствие и сопоставительную таблицу квр и косгу(она уже три раза менялась и еще планируют).И потом все изменения разом 1с дописали и ввели.А сейчас тут руками тут ногами.
По теме: откройте конфигуратор и для реквизита КЭК очистите поле параметры выбора. (см. картинку) Сохраните конфигурацию и создавайте, что душе угодно.
(21) мда, снимать, пусть частично, конфигурацию с поддержки вместо того, чтобы подождать две-три недели - это сильно.
(22) Вы же, сами, читали, здесь https://forum.infostart.ru/forum66/topic210988/ , что может и не "две-три недели", а квартал-другой.
(23) Ну и что, сейчас снимать с поддержки, потом обратно ставить? Заказчик, конечно, платит. Но я стараюсь избегать бессмысленной работы.
Зачем снимать конфигурацию с поддержки? Достаточно для справочника выставить "Редактируется с сохранением поддержки". Ну если совсем трогать типовую не хотите - создайте расширение, засуньте туда форму и программно отключите в функции формы ПриСозданииПеред.
(25) На медленных машинах это замедляет обновление, и вроде делает невозможным обновление в автоматическом режиме клиентом? Насчет расширения - ну и зачем это всё? Стрясти деньги с клиента? Моё мнение - надо дождаться нормальных обновлений.
(26) Вы рассматриваете ситуацию с точки зрения мелких клиентов. Да они могут подождать месяц правильного релиза. У меня же в базе около 300 тысяч проводок ежемесячно. Если я буду ждать "правильных" релизов, то потом замучаюсь переводить все на "правильный" учет.
И да: сильного замедления обновления не замечал.
(27) Да ладно, есть и у нас клиенты неслабые. Централизованная по 60 учреждений, например. Тем не менее, я не буду торопиться. Что-то сделаю обработкой, например, для большей части ситуаций по КОСГУ 340 и 440, 730 и 830 буду писать довольно навороченную обработку. Что-то перебьют. Думаю их, бухгалтеров, тоже немало у вас с таким объёмом. На мой взгляд, делать сейчас своё, что не совпадёт совсем потом с вариантом 1С, потом мучиться всё это соединять - геморрой еще хуже.
(28)Подскажите а для какой цели будите писать обработку для КОСГУ 340 и 440, 730 и 830 1С разве не сделает перевод на новые КОСГУ? Стандартные методы не подойдет в даном случае?
Ну я продумываю вариант действий на тот случай, если не сделают. Плюс думаю о балансе в конце года. Зная как работают наши драгоценные бухгалтера. Уверен, они постараются и наколотят в течение года самые невероятные сочетания КОСГУ 341-349 с счетами 105, КОСГУ 561-837 с кучей счетов))) Верить им точно нельзя, а поправлять такие объемы руками, уже точно не будет возможности. У нас большинство балансов требуют сдать где-то до 15го января обычно. Вообще, это будет катастрофа. Вот, чтобы хоть как-то её объемы уменьшить, напишу такую обработку. Она мне ещё пригодится.
Ну и на штатный вариант посмотрю, конечно. Может их переделаю. А может своё лучше получится.
(30)Скажите а технологическим анализом они не умеют пользоваться? я так понимаю в каждом учреждении сидит бух один или два и что им не хватит времени все просмотреть? Я не думаю что у бухов такие жуткие объемы и они в состоянии это сделать а не грузить вас этой проблемой. Прихожу к выводу что если за них все начать делать они потом ни новых проводок ни косгу ни законов не хотят изучать а ищут на кого бы навалить эту проблему
(31) Ну что это обсуждать)) у меня их много, и они разные) кто-то всё сам правильно сделает, только мне красоту останется навести. А у кого-то, извините, мы рисуем банк оборотами. Думаю Вам это о чем-нибудь говорит). Организаций много у нас, в школах есть текучка. Главные бухгалтера меняются, приходят с коммерции, для которых года два потребуется, чтобы освоиться. А кто-то и не освоится до конца никогда))) Да в той или иной степени все косячат)) Технологический)) У нас некоторые за всю свою работу бухгалтером так и не научились оборотками пользоваться. И таких не так уж мало)
Так и правильный технологический - это сейчас, зачастую, ни о чём. Там может не быть ошибок, а банк неверный абсолютно и т.д.
(31)
ПОДСКАЖИТЕ, В СЧЕТЕ 303.04 КЭК ЕСТЬ ТОЛЬКО 730,731,830,831, ОСТАЛЬНЫЕ МОЖНО ЛИ ДОБАВИТЬ РУКАМИ.
(52) Расчеты с налоговой идут - участником бюджетного процесса. Поэтому больше ничего не надо добавлять.
(30)Конечно не все бухгалтера так работают и не всех мерить под общую гребенку но это я говорю про свой личный опыт работы.
(32) А! И что покажет технологический по КОСГУ оборотным 731-737? Будет ли он сверять с реквизитом Тип контрагента в элементе справочника Контрагенты. Тот еще вопрос.
(34)Ну если смотреть на прошлый год то Технологический анализ неплохо находил ошибки 1С все же его доработал неплохо
(35) Ну это. Как бы. "Грамматику" он проверяет, и то, далеко не всю. А содержание-то особо нет.
(36)Тут на форуме была программа замена значений по счету или любому реквизиту. Хорошо для этих целей подходит
(38) Ну, далеко не для всех ситуаций) Чаще всего менять надо с условиями. Если счет такой-то, да еще корсчет такой-то, то поменять на то-то, например.
(41) Да кто ж спорит. Ну а как - надо поменять много различных документов? И операции ручные, и услуги, и покупки, и банк, и везде что-то надо менять.
Да у меня свои объемы - 50 самостоятельных учреждений + несколько цб-шек. Как-то надо быстро всё успевать. Тут ручная работа групповой обработкой - а для меня это тоже ручная работа - не очень подходит. Для массовых ситуаций создаю свои инструменты. Групповая обработка - тоже долго. У каждого клиента, ее включаешь, настраиваешь, условия, галочки, то, сё. опа, минутки побежали. Время, время. экономить пытаюсь его на всём. Особенно во время баланса. Когда все эти учреждения надо "сделать" за 2 с половиной недели
(37) Да не, лучше подождать. Вдруг там еще какой-нибудь реквизит добавят, как в том году - Дата начала действия и окончания у счетов ЕПСБУ. Потом всё переписывать. Изменения явно, судя по затянувшейся у 1С паузе, будут нешуточными.
(40)Да точно я тоже пришла к такому выводу хотя многие смотрю в базах уже насоздавали новые счета привязали КОСГУ и колотят уже вовсю.
(42) Ну. И как потом это расхлебывать) Другой замечательной обработкой - по дублям?) но тоже не всегда удаётся для всех случаев приспособить)
(44) вот читаю все вами сказанное выше и прямо как в зеркало гляжу) один в один наша бухгалтерия. а главное, меня чуть ли не волосы треплют, им нужны эти косгу новые в документах, у других вот (то есть у другого филиала) все выбирается, а у нас почему то нет. и все это с явной отсылкой в мой адрес. а тут смотрю, оказывается не только мне такая учесть на работе)
(47) Пытаюсь тоже не идти у бухов на поводу но думаю скоро начнут скандалить глядя на другие организации . типа а вот у них все работает а у нас никто не хочит этим заняться. И не верят ни в какую что нет обновлений. ведь у других както же работает все
(48)Редакция БУХ.1С 26.02.2019
Реализация изменений Единого плана счетов согласно приказу Минфина России от 28.12.2018 № 298н с поддержкой в документах и операциях запланирована в релизах 1.0.56 (БГУ 1) и 2.0.61 (БГУ 2 ), которые планируются к выпуску до 1 марта 2019 года включительно.
В статье будет пошагово рассказано, как настроить «Учет родительской платы» и как начислять родительскую плату.
В программе «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8», ред.2 для автоматизации расчетов с родителями за присмотр и уход за детьми в детском дошкольном учреждении (детских садах, яслях), за обучение детей в учреждениях дополнительного образования, за присмотр и уход за детьми в школах-интернатах предусмотрена подсистема, в которой ведется групповое начисление платы за услуги дошкольного учреждения, выписка квитанций на оплату услуг, оформление первичных документов, формирование регистров учета и другой необходимой отчетности по расчетам с родителями.
Виды платных услуг, представляемые дошкольными учреждениями:
- Присмотр и уход за детьми в детском дошкольном учреждении (детских садах, яслях);
- Обучение детей в учреждениях дополнительного образования;
- Присмотр и уход за детьми в школах-интернатах;
- Дополнительное образование в детском дошкольном учреждении; занятия в кружках.
За присмотр и уход за детьми, а также за дополнительное образование сверх государственных образовательных стандартов в таких учреждениях взимается родительская плата.
Ежемесячная ставка родительской платы утверждается местными органами исполнительной власти. Для льготных категорий может устанавливаться ставка в процентах от основной ставки или пониженная ставка. Для некоторых категорий воспитанников может устанавливаться месячная ставка, не привязанная к основной месячной ставке, или ставка за день (за занятие).
Для начала работы необходимо включить специализированную подсистему «Учет родительской платы». Для этого в разделе Настройка параметров учета (Главное меню - Настройка и администрирование) на странице Специализированные подсистемы установим галочку напротив Учет расчетов с родителями за содержание детей в ДДУ.
В типовой конфигурации программы «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8», ред.2 учет расчетов по родительской плате ведется на балансовых счетах:
Создадим список детей, а также родителей (опекунов) в справочнике Контрагенты. Создадим для удобства папку Родители и Дети.
Открываем папку нажав Перейти на уровень ниже и создаем новых контрагентов детей и их родителей (опекунов) в соответствующих папках, нажимая на кнопку Создать новый элемент списка. Вид контрагента выбираем Физ. лицо, далее заполняем данные.
Для сохранения нажимаем соответствующую кнопку Записать и закрыть.
Повторяем действия, пока справочник не будет заполнен.
Дальше добавим детей из Контрагентов в справочник Дети. Для этого в Главном меню выберем Услуги, работы, производство, найдем Детей и нажмем на кнопку Создать.
В появившемся окне выберем детей из созданных контрагентов. Для этого после строчки Ребенок (ФИО) нажимаем на Нажмите для выбора, если данные ребенка уже есть в спр. Контрагенты, и открываем нужную папку. Выбираем детей, нажимаем для подтверждения кнопку Выбрать, заполняем остальные поля. Не забываем указать Плательщика родительской платы (из папки контрагентов Родители).
Создадим группы детского учреждения (Главное меню - Услуги, работы, производство - Родительская плата - Группы детского учреждения – Создать).
Создаем График работы нажав на кнопку Выбрать и Создать в появившемся окне. Даем Наименование, заполняем Шаблон заполнения, сохраняем График работы кнопкой Записать и закрыть.
Заполняем поле Наименование. Создаем Номенклатуру. Даем Наименование услуге, сохраняем Номенклатуру кнопкой Записать и закрыть.
Переходим в Состав групп дополнительных образовательных программ или Состав групп основной общеобразовательной программы. И создаем состав, нажимая на кнопку Создать.
В появившемся окне, в строке Ребенок нажимаем Выбрать и выбираем из списка Детей. В строке Ставка оплаты также нажимаем на кнопку Выбрать. Далее выбираем из списка имеющуюся (если есть) или создаем новую ставку кнопкой Создать, подтверждаем выбор (Записать и закрыть). В строке Договор выбираем или создаем договор.
Повторяем действия необходимое количество раз для заполнения групп.
После нажатия на кнопку Записать и закрыть в Группах детского учреждения видны Наименования групп и Количество посещающих группу детей.
Если необходимо, можно ввести остатки по Родительской плате. Для этого найдем Помощник ввода начальных остатков (Главное меню – Администрирование). В счетах выбираем счет 205.31 «Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг», дважды щелкаем по нему левой кнопкой и в появившемся окне выбираем Ввод остатков по родительской плате.
Добавляем Детей, выбираем Договор, заполняем Задолженность или Переплату, а также ячейку Дата приема и остальные обязательные реквизиты. Нажимаем Записать и закрыть.
В случае Задолженности образуются проводки Дт 205.31 Кт 000, в случае Переплаты - Дт 000 Кт 205.31. Для просмотра сформированных бухгалтерских проводок следует нажать на кнопку Показать проводки.
Для Настройки расчета компенсации родительской платы в Настройке параметров учета ищем соответствующий раздел. Заполняем Значение ставки и нажимаем Записать и закрыть.
В программе «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8», ред.2 предусмотрена настройка формул, по которым рассчитывается размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей), и сумма компенсации родительской платы.
Расчеты применяются в документах:
- «Расчет платы за услуги дошкольного учреждения»;
- «Начисление платы за услуги дошкольного учреждения»;
- «Расчет компенсации родительской платы».
При необходимости можно настроить независимый расчет для каждого из документов согласно требованиям законодательства субъекта Российской федерации.
Настройка расчета – формула, по которой рассчитывается сумма документа.
Настройки расчета хранятся в справочнике Настройки расчетов по родительской плате (раздел Настройка и администрирование).
В программе поставляется типовая настройка с готовой формулой расчета по методике, предлагаемой фирмой «1С» – настройка «Поставляемая» (или «По умолчанию»).
В данной статье в Настройку расчетов по родительской плате мы углубляться не будем.
Формирование «Табеля учета посещаемости детей»
Для учета посещаемости детей в детских учреждениях и для последующего начисления сумм к уплате родителями за содержание детей в этих учреждениях, дополнительные образовательные услуги, ведется Табель учета посещаемости детей. Он находится в Главном меню на вкладке Услуги, работы, производство под одноименным названием. Создадим новый табель. В появившемся окне заполняем основные реквизиты и нажимаем кнопку Заполнить табель. Появился список детей, входящих в выбранную группу. По умолчанию ребенок посещал ДДУ, необходимо проставить только дни, когда ребенок не приходил. После заполнения нажимаем кнопку Записать и закрыть.
Начисление родительской платы
В последний день месяца, по факту оказания услуг производится начисление родительской платы за текущий месяц. Для этих начислений используется документ Начисление платы за услуги дошкольного учреждения (Главное меню - Услуги, работы, производство). Заполнив реквизиты и нажав на кнопку Заполнить и рассчитать, документ сам заполнит строчки Дети, Договор, Период начисления, Дни посещения, Ставку оплаты и Сумму.
Нажмем кнопку Провести и Показать проводки для просмотра Бухгалтерской операции.
В начале очередного месяца для оплаты родителям выписывается квитанция, в которой указывается общая сумма родительской платы за месяц. В случае оказания платных дополнительных услуг по соответствующему договору выписывается дополнительная квитанция.
Для контроля своевременной оплаты рекомендуется предварительно создать документ Расчет платы за услуги дошкольного учреждения, который предназначен для фиксирования графика поступления оплаты от родителей (Главное меню - Услуги, работы, производство). Он позволяет зафиксировать график ожидаемого поступления платы за услуги дошкольного учреждения за указанный период оказания услуг. Заполняем основные реквизиты и нажимаем на кнопку Заполнить и рассчитать. Документ сам заполнит список детей в данной группе, количество дней посещения, ставку оплаты, произведет расчет по договору и учтет задолженность (или переплату) по данному договору в результате посчитает Сумму к оплате.
На основании данного документа можно создать квитанцию на оплату.
Откроется Помощник формирования квитанций. Заполняем реквизиты и нажимаем кнопку Сформировать квитанции на оплату.
На соседней вкладке Список сформированных квитанций можно открыть созданную квитанцию.
После заполнения всех реквизитов документа можно сформировать и распечатать квитанцию.
Например, Извещение и квитанция (ПД-4) выглядит следующим образом:
Поступление родительской платы
По мере поступления платы в безналичном порядке оформляются документы Кассовое поступление.
Флаг Поступление родительской платы позволяет на закладке Расшифровка платежа заполнять табличную часть путем выбора ребенка из справочника Дети. При этом в реквизите шапки Контрагент следует указать Родителя.
Для просмотра сформированных бухгалтерских проводок следует нажать на кнопку Показать проводки.
Поступление родительской платы в кассу учреждения
По мере поступления платы в кассу учреждения оформляются Приходные кассовые ордера.
Заполняем реквизиты и нажимаем Провести, для формирования проводок.
Для просмотра сформированных бухгалтерских проводок нажимаем Показать проводки.
Начисление компенсаций родительской платы
Для начисления компенсаций необходимо заполнить документ Расчет компенсаций родительской платы. Заполняем Детей, Плательщиков, Базу расчета и % ставку в Компенсациях.
Теперь мы можем начислить компенсации. Для этого открываем документ Начисление компенсации родительской платы.
Для просмотра сформированных бухгалтерских проводок следует нажать на кнопку Показать проводки.
Для контроля начислений и получения оплаты предусмотрены отчеты (Главное меню - Услуги, работы, производство - Отчеты по услугам, работам, производству).
Отчет Ведомость по расчетам с родителями предназначен для формирования ведомости по форме, разработанной на основе ф. 327.
Отчет Анализ начислений предназначен для контроля плановых и фактических начислений за услуги детского учреждения.
Отчет по оплате квитанций предназначен для оперативного контроля над поступлением оплаты по выписанным квитанциям.
Отчет Сводная ведомость по расчету компенсации родительской платы предназначен для оперативного контроля над начислениями компенсаций.
Шестопалова Анастасия,
Консультант Компании «АНТ-ХИЛЛ»
Тел. (473) 202-20-10
При цитировании статей или заметок ссылка на сайт автора обязательна
Накопились вопросы и нужна помощь?
С удовольствием на них ответим и поможем все настроить! Обращайтесь по тел.
В статье будет пошагово рассказано, как настроить детализацию КОСГУ и показать детализацию в отчете «Сводные данные об исполнении плана ФХД» в 1С:Бухгалтерии государственного учреждения ред. 1.0.
Для организации учета по дополнительной классификации в программе "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8" предусмотрены справочники:
- «Виды целевых средств»;
- «Мероприятия в рамках процесса исполнения бюджета»;
- «Дополнительная бюджетная классификация».
В данном примере мы воспользуемся справочником «Дополнительная бюджетная классификация».
Начнем с создания Видов дополнительных бюджетных классификаторов.
Для этого в Главном меню выберем Бюджетную классификацию, далее в Дополнительных бюджетных классификаторах выбираем Дополнительные внутриведомственные классификаторы.
Добавляем новый вид, нажимаем на кнопку Создать и заполняем поля Код, Наименование, в последнем столбике Вид детализируемого БК выбираем КЭК (КОСГУ).
Откроем справочник Дополнительная бюджетная классификация. Для этого в Главном меню выберем Операции - Справочник.
В Справочнике находим Дополнительную бюджетную классификацию и открываем ее.
В появившемся окне нажимаем на кнопку Создать. Перед Вами откроется новое окно Создание.
В столбике Значение детализации нажимаем кнопку Выбрать.
В появившемся окне мы снова нажимаем на кнопку Создать. Перед Вами откроется новое окно Создание.
Заполняем строчки Код и Наименование.
Не забываем нажимать кнопку ОК для закрытия окна и сохранения введенной информации.
Повторяем процедуру для заполнения справочника необходимым количеством детализации.
После заполнения справочника, к счетам, по которым необходима детализация по КОСГУ – дополнительный аналитический учет по элементам справочника «Дополнительная бюджетная классификация», этот справочник необходимо прикрепить, как субконто.
Для отражения детализации в отчете «Сводные данные об исполнении плана ФХД» нам понадобятся следующие счета:
401.10 – «Доходы текущего финансового года»;
401.20 – «Расходы текущего финансового года»;
502.11 – «Принятые обязательства на текущий финансовый год»;
502.12 – «Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год»;
502.17 – «Принимаемые обязательства на текущий финансовый год»;
504.11 – «Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям)»;
504.12 – «Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам)»;
506.10 – «Право на принятие обязательств на текущий финансовый год»;
507.10 – «Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий финансовый год»;
508.10 – «Получено финансового обеспечения текущего финансового года»;
17.01 – «Поступление денежных средств на счета учреждения»;
17.34 – «Поступления денежных средств в кассу учреждения»;
18.01 – «Выбытия денежных средств со счетов учреждения»;
18.34 – «Выбытия денежных средств из кассы учреждения»;
НД – «Поступления и выбытия наличных денежных средств».
Для прикрепления субконто к некоторым счетам существует помощник "Настройка дополнительного аналитического учета на счетах планирования и исполнения бюджета, плана ФХД". Для этого в Главном меню выберем Бухгалтерский учет - Настройка параметров учета.
Выберем вкладку Аналитика планирования и нажмем на кнопку Проверка.
После проверки появится Доступная аналитика, где нам необходимо выбрать Дополнительную классификацию.
Подтвердим выбор кнопкой ОК.
Для счетов, которым помощник не добавил субконто, это можно сделать вручную.
Для этого открываем Главное меню - Бухгалтерский учет - План счетов - План счетов (ЕПСБУ).
В списке ищем нужные нам счета нажимаем на кнопку Изменить.
В списке Виды субконто нажимаем кнопку Добавить, в появившемся окне Виды субконто снова нажимаем кнопку Добавить.
Заполняем строчку Наименование и выбираем Тип значения из появившегося списка - Дополнительная бюджетная классификация. Можем разрешить Ввод пустых субконто, поставив галочку.
Повторяем действия для остальных счетов.
Вносим в плановые назначения детализацию (Главное меню - План ФХД - Плановые назначения).
Настроим отображение детализации в документе. Нажимаем правой кнопкой в окне со статьями и выбираем Настройка списка.
В появившемся окне ставим галочку напротив Доп. классификации.
Появился новый столбец, в котором отображается детализация по КОСГУ. Теперь мы заполняем Плановые назначения, указывая в последнем столбике саму детализацию.
Аналогичную настройку делаем для всех документов, где требуется детализация, и заполняем ее значение.
Настроим отображение детализации в отчете Сводные данные об исполнении плана ФХД (Главное меню – Санкционирование – Сводные данные об исполнении плана ФХД).
В отчете разворачиваем Панель настроек, открываем Дополнительные настройки. В Структуре отчета щелкаем правой кнопкой мышки, создаем Новую группировку.
Заполняем Поле, из списка выбираем Дополнительную бюджетную классификацию.
Подкрепляем Дополнительную бюджетную классификацию под КПС, КЭК или как Вам удобно. Подтверждаем выбор и формируем отчет.
В отчете отображена детализация.
Шестопалова Анастасия,
Консультант Компании «АНТ-ХИЛЛ»
Тел. (473) 202-20-10
При цитировании статей или заметок ссылка на сайт автора обязательна
Накопились вопросы и нужна помощь?
С удовольствием на них ответим и поможем все настроить! Обращайтесь по тел.
Бюджетный бухгалтерский учет построен на том же принципе - двойной записи, но счет немного)) длиннее.
Рабочий счет состоит из 26 знаков:
первые 17 знаков — КПС (классификационный признак счета);
18 разряд — КФО (код финансового обеспечения);
с 19 по 23 разряд — Счет единого плана счетов;
с 24 по 26 разряд — КЭК (код экономической классификации).
При составлении проводки сначала определяем 19-23 разряды счетов Дт и Кт. Для этого можно воспользоваться хитростью — составить проводку по коммерческому плану счетов и «перевести» проводку на счета бюджетного учета.
В таблице представлены некоторые аналоги счетов:
Счета коммерческого плана счетов
Аналог из бюджетного учета — счет единого плана счетов государственных учреждений
Амортизация основных средств
Амортизация нематериальных активов
Вложения во внеоборотные активы
Животные на выращивании и откорме
НДС по приобретенным ценностям
201.11, 304.05, 210.02, 201.21
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Расчеты с покупателями и заказчиками
Расчеты по налогам и сборам
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
Расчеты с персоналом по оплате труда
Расчеты с подотчетными лицами
Прочие доходы и расходы
Резервы предстоящих расходов
Расходы будущих периодов
Доходы будущих периодов
В 1С: БГУ с прошлого года у счетов появился срок действия. Например, счет 208.96, действующий до 31.12.2018 назывался «Расчеты с подотчетными лицами по оплате иных расходов», а 208.96, действующий с 01.01.19 называется «Расчеты с подотчетными лицами по оплате иных выплат текущего характера физическим лицам». То есть в плане счетов с одним и тем же номером может быть несколько счетов разного назначения. При составлении проводки нужно ориентироваться на дату, когда эта проводка должна быть отражена.
Определив Счет-группу, переходим к определению субсчета. Тут уже можно ориентировать на названия субсчетов. Например: счет-группа 302.00 имеет субсчета: 302.21 — Расчеты по услугам связи, 302.23 — Расчеты по коммунальным услугам и т.д.
Если с определением счета возникнет сложность, то всегда можно обратиться к Приказу Минфина РФ N157н от 01.12.2010. В этом приказе описан Единый План Счетов ( ЕПС ) и Инструкция по его применению.
ЕПС состоит из пяти разделов, сгруппированных по экономическому содержанию:
Читайте также: