Как скорректировать упд прошлого периода в 1с
Корректировка поступления в 1С 8.3 в сторону уменьшения
Внимание! Ставка НДС изменена с 01.01.2019 с 18% на 20% и с 18/118 на 20/120.
Организация заключила договор услуг с поставщиком ООО «Ламбрикен» на сумму 153 400 руб.
10 сентября услуги оказаны и приняты к учету.
12 ноября по согласованию сторон предоставлена ретро-скидка на оказание услуг от 10 сентября. Поставщик выставил корректировочный счет-фактуру на сумму 118 000 руб.
Корректировка поступления
Откорректируйте сумму услуг документом Корректировка поступления . Создайте его на основании документа Поступление (акт, накладная) .
- Вид операции — Корректировка по согласованию сторон;
- Документ № от — номер корректировочного документа, например, соглашения;
- Отражать корректировку — Во всех разделах учета, т.к. корректируется не только НДС, но и сумма затрат;
- флажок Восстановить НДС в книге продаж — устанавливается.
На вкладке Услуги скорректируйте суммы.
Проводки
- Дт 19.04 Кт 68.02 — восстановлен НДС;
- Дт 19.04 Кт 60.01 — скорректирован принятый к вычету НДС;
- Дт 26 Кт 60.01 — скорректированы затраты на ретро-скидку.
Номер КСФ поставщика укажите внизу формы документа Корректировка поступления .
КСФ отразится в Книге продаж за 4 квартал, т. е. в периоде корректировки.
Отчет Книга продаж сформируйте из раздела Отчеты – НДС – Книга продаж . PDF
Корректировка поступления: исправление собственной ошибки в 1С 8.3
Выявление ошибки
Исправление ошибки
Исправьте ошибку в реквизитах СФ документом Корректировка поступления . Создайте его на основании документа Поступление (акт, накладная) .
Основание и Что исправляем заполнится данными исправляемого документа.
Т.к. допущена ошибка только в реквизитах СФ, корректируется только учет НДС. Если допущена суммовая ошибка, укажите Отражать корректировку — Во всех разделах учета.
Введите технический документ Счет-фактура полученный по кнопке Зарегистрировать .
Исправленный СФ отразится в доп. листе Книги покупок за 3 квартал, т. е. в периоде, когда аннулируется первичный СФ.
Отчет Книга покупок сформируйте из раздела Отчеты – НДС – Книга покупок . PDF
Представление уточненной Декларации по НДС за 3 кв. в ИФНС
Подайте уточненную декларацию за 3 квартал за период, в котором исправлялась ошибка.
На титульном листе:
- Номер корректировки — 1: номер уточненной декларации по порядку.
- Налоговый (отчетный) период (код) — 23«третий квартал»: числовой код периода, за который представляется уточненная декларация.
- Ранее представленные сведения — Актуальны, т.к. сумма не изменялась.
- Ранее представленные сведения — Неактуальны, потому что Приложение 1 подается в первый раз;
- с минусом — аннулированный первичный счет-фактура, код вида операции «01»;
- с плюсом — исправленный счет фактура, код вида операции «01».
См. также:
Если Вы еще не подписаны:
Активировать демо-доступ бесплатно →
или
Оформить подписку на Рубрикатор →
После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Похожие публикации
-
Узнайте о секретах заполнения типового документа Корректировка поступления вида операции.Узнайте о секретах заполнения типового документа Корректировка поступления вида операции.У вас нет доступа на просмотр Чтобы получить доступ:Оформите коммерческую..
Карточка публикации
(7 оценок, среднее: 4,86 из 5)
Данную публикацию можно обсудить в комментариях ниже.Обратите внимание! В комментариях наши кураторы не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно по ссылке >>
Все комментарии (3)
Обратите внимание! В комментариях наши кураторы не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно по ссылке >>
Читайте также: