Как посчитать количество проводок в 1с
Немногие бухгалтеры (особенно начинающие) знают и пользуются всеми возможностями бухгалтерских отчётов в 1С.
В этой статье на сквозном примере разберём работу с "Анализом счёта" в 1С:Бухгалтерии 8.3 (редакция 3.0).
Внимание, это урок - повторяйте все мои действия в своей базе (у вас только организация и период будут другими).
Заходим в раздел "Отчёты" и выбираем пункт "Анализ счёта" ( у вас другое меню? ):
В открывшемся отчёте указываем период (у меня это будет весь 2013 год), счёт (будем исследовать 10 счёт "Материалы") и организацию (у меня это будет Конфетпром), жмём кнопку "Сформировать":
К примеру, какао порошок поступил в количестве 3 000 кг на сумму 221 195, 83 рублей, а был списан в количестве 200 кг на сумму 14 746, 39 рублей:
Раскрываем поставщиков и статьи затрат
А давайте выясним от каких поставщиков он поступил и на какие статьи затрат был списан.
Для этого зайдём в настройки отчёта (кнопка "Показать настройки"):
Перейдём на закладку "Группировка по кор. счету" и нажмём кнопку "Добавить":
Добавим два счёта 60 и 20 и укажем у них субконто как на рисунке:
Нажмём кнопку "Сформировать" и увидим, что какао порошок нам поставили два контрагента "Divuar Cacao company" и "Таможня Брест-литовск". А 200 кг были списаны на "Материальные расходы основного производства":
Делаем отбор по какао порошку
Теперь сделаем так, чтобы в отчёте остался только какао-порошок, раз уж мы работаем именно с ним.
Снова заходим в настройки отчёта, вкладка "Отбор". Ставим галку "Номенклатура" и в поле "Значение" выбираем "Какао порошок":
Переформируем отчёт, готово:
Оставляем только количество
А теперь было бы здорово оставить в отчёте только количество порошка, убрать суммовой эквивалент.
Для этого перейдём на вкладку "Показатели" в настройках отчёта и снимем галку "БУ (данные бухгалтерского учета)", при это оставим галку "Количество":
Нажмём кнопку "Сформировать" и вуаля:
Выводим единицы измерения
А что если прямо в отчёте рядом с материалом выводить единицу его измерения?
Давайте перейдём на закладку "Дополнительные поля" и нажмём кнопку "Добавить":
Выберем поле "Номенклатура"->"Единица":
И увидим желанные "кг":
Другие возможности
Я не буду повторяться про возможности общие с остальными бухгалтерскими отчётами (оформление, сдача в архив, отправка по почте и другие). О них вы сможете прочитать в уроке про использование оборотно-сальдовой ведомости.
На этом всё, на очереди уроки по другим видам бухгалтерских отчётов и не только
Подписывайтесь на новые уроки
С уважением, Владимир Милькин (преподаватель школы 1С программистов и разработчик обновлятора).
Как помочь сайту: расскажите (кнопки поделиться ниже) о нём своим друзьям и коллегам. Сделайте это один раз и вы внесете существенный вклад в развитие сайта. На сайте нет рекламы, но чем больше людей им пользуются, тем больше сил у меня для его поддержки.
Дата публикации 24.12.2019
Использован релиз 3.0.74
Отчет "Калькуляция себестоимости" предназначен для анализа состава затрат и фактической себестоимости выпущенной продукции (выполненных работ) (раздел: Операции – Справки-расчеты – Калькуляция себестоимости или кнопка "Справки-расчеты" в форме обработки "Закрытие месяца"). В текущем месяце, за который формируется отчет, должна быть выполнена регламентная операция "Закрытие счетов 20, 23, 25, 26".
В форме отчета "Калькуляция себестоимости":
- Укажите период, за который необходимо проанализировать показатели себестоимости.
- По кнопке "Показать настройки" настройте параметры формирования отчета:
- На закладке "Группировка" отметьте флажками параметры, по которым будут сгруппированы данные в отчете (в заголовке – в левом окне, в таблице – в правом окне) или по кнопке "Восстановить" вернитесь к первоначальной настройке отчета;
- На закладке "Показатели" отметьте флажками, какие данные будут выводиться в отчет (бухгалтерского учета, налогового учета, бухгалтерского учета с разницами между БУ и НУ);
- На закладке "Отборы" отметьте флажками показатели для отбора данных в отчет (показатели можно добавить по кнопке "Добавить"), укажите вид сравнения для отбора и значение отбора (например, отчет можно сформировать по конкретному подразделению (вид сравнения "Равно"), по видам продукции (вид сравнения "Равно" для отбора данных по одному виду продукции (работ) или вид сравнения "В списке" для отбора по нескольким видам продукции (работ);
- На закладке "Оформление" настройте шрифт, цвет, границы полей отчета по определенным условиям (новые параметры добавляйте по кнопке "Добавить").
- Кнопка "Сформировать".
Если затраты были в одном месяце, а продукция выпущена (работы выполнены) в другом месяце, то информация об этом выводится в отчет в следующем порядке:
Журнал проводок 1С – это справочная информация обо всех проводках, которые сформировал бухгалтер, работая в 1С. В данной статье мы расскажем о том, как работать с журналом проводок. Следует отметить, что данный инструмент рассматривается в статье в функционале конфигураций 1С Бухгалтерия предприятия 3.0 и 1С ЕРП 2.4.
2. Журнал бухгалтерских проводок в 1С Бухгалтерия предприятия 3.0
В программе 1С Бухгалтерия предприятия 3.0 Журнал проводок находится в разделе «Операции». Представлен он в виде регистра сведений по БУ и НУ.
В данном регистре указаны:
1) Документ – дата, наименование, номер документа;
2) Дебет счета и все заполненные субконто;
3) Кредит счета с заполненными субконто;
4) Сумма – сумма в БУ;
5) Сумма ДТ – сумма в НУ с расписанными ПР и ВР. (правило БУ = НУ + ПУ + ВР);
6) Сумма КТ – сумма в НУ с расписанными ПР и ВР.
По данному регистру можно сделать поиск, нажав на кнопку «Найти».
Поиск можно производить по любой из заполненных (или не заполненных) частей.
3. Журнал бухгалтерских проводок в 1С ЕРП 2.4
В 1С ЕРП 2.4 есть два вида Журнала проводок: для рег. учета и для МСФО.
В обоих регистрах возможно осуществлять отбор по организации, документу и счету:
Аналогично 1С Бухгалтерии предприятия 3.0, в данных регистрах отображаются:
1) Дата – дата документа;
2) Документ – наименование, номер документа;
3) Дебет счета и все заполненные субконто;
4) Кредит счета с заполненными субконто;
5) Сумма – сумма в БУ;
6) Содержание – пояснение к операциям;
7) Сумма ДТ – сумма в НУ с расписанными ПР и ВР. (правило БУ = НУ + ПУ + ВР);
Читайте также: