Это в 1с 7 ндфл
Фирма вела бух. учет в ручную, сейчас я с 1 июня пытаюсь всё перевести в 1 С. За июнь начисления прошли нормально, а за июль не считает НДФЛ и все тут, выдает сколько начислили, столько и к выплате. Может кто подскажет где я ошиблась?
может не начислять НДФЛ за июль, если не выплачивалась з/п за предыдущий месяц, т.е. за июнь.
может не начислять НДФЛ за июль, если не выплачивалась з/п за предыдущий месяц, т.е. за июнь.
Прежде, чем давать подобные советы, а последствиях подумать пытались? :eek:
E K A Прежде, чем давать подобные советы, а последствиях подумать пытались? :eek:
А если серьезно, в 90% случаев НДФЛ "не считается" когда (по "мнению программы") облагаемый доход, исчисленный нарастающим итогом с начала года, не превышает суммы вычетов, исчисленных также с начала года.
Признайтесь, "игрались с вычетами" в промежутке времени между начислениями з/п за июнь и июль месяц?
не держите в тайне название конфигурации или, для получения точного ответа, ждите телепатов.
В обычной бухгалтерии 77, документ "Закрытие месяца" должен сформировать проводки по счету ДФЛ.01. Чтобы эти проводки сформировались, в документе "Начисление зп" должен быть указан "правильный" вид начисления (как минимум с кодом 2000 - вознаграждение за труд), а в самом документе "Закрытие месяца" - установлена галочка "Начисление налогов с фонда оплаты труда".
В противном случае, за последующие месяцы - НДФЛ просто начисляться не будет.
Cosmocat, ничего не слышал про упомянутые 90%. Либо незнание возможностей программы, либо криворукость -это когда ручными проводками подгоняют НДФЛ под нужные цифры.
Для данного случая я бы вначале посмотрел проводки, формируемые регламентным документом по закрытию зарплаты за Июнь-2010. Если автор сообщит, что проводки по страховым взносам давались вручную, то все тут же встает на свои места. :)
Прежде, чем давать подобные советы, а последствиях подумать пытались? :eek:
VadimBA, я не советую, а указываю на возможную причину.
А последствиях чего вас так ужасают?
Если в 1С нет документа выплата з/п за предыдущий месяц, то НДФЛ не начисляется. Это ужасно?
Если вы о задержке з/п, то так бывает, экономическая ситуация способствует. И пока заказчик не рассчитается, то может для нескольких сотрудников и можно по договору займа внести на р/с, и выдать з/п, а если работников под 100 человек?
А если стоит вопрос уплатить НДС или выплатить з/п, тогда вы что советуете?
А последствиях чего вас так ужасают?
Если в 1С нет документа выплата з/п за предыдущий месяц, то НДФЛ не начисляется. Это ужасно?
Не надо путать обязанность начисления НДФЛ с обязанностью перечисления НДФЛ. Это две большие разницы.
Во-первых, если НДФЛ не будет начислен, то и нечего будет удерживать из зарплаты сотрудника. Получит он на руки всю сумму начислений. и уволится. Хотя бы только из этих соображений подобным заниматься не следует.
Во-вторых. Допустим, сделали, как написали. Как собираетесь увязать начисление НДФЛ в разрезе сотрудников с его перечислением в бюджет всей суммой?
если в текущем месяце в документе начисление з/п не выделяется НДФЛ, то возможная причина - нет документа выплата з/п за предыдущий месяц. Нужно сделать этот документ (выплату) и тогда будет выделять НДФЛ за текущий месяц.
А без начисления НДФЛ я работать не советую:)
В бухгалтерии 7.7 выплата зарплаты никак не влияет на начисление НДФЛ.
Такого понятия "выделять НДФЛ за текущий месяц" - не существует. Разве что маркером на бумажке.
Cosmocat, ничего не слышал про упомянутые 90%.
Не слышал - не значит не существует. 90% - показатель условный. На самом деле процент еще выше. Основан от на консультациях бухгалтеров - расчетчиков з/платы, начисляющих зарплату в различных конфигурациях:
1С:Бухгалтерия 7.7 (обычный режим налогообложения),
Бухгалтерия УСН 7.7,
Зарплата и Кадры,
Комплексная,
Управление персоналом,
УПП,
Ну и "восьмёрошная" бухгалтерия.
В остальных случаях, действительно не умение работать в программе.
Как в частном примере, который вы привели.
[QUOTE=VadimBA;331561]В бухгалтерии 7.7 выплата зарплаты никак не влияет на начисление НДФЛ.
+1. Соглашусь полностью! Глюк может быть при неправильном оформлении и проведении операций.
Не слышал - не значит не существует. 90% - показатель условный. На самом деле процент еще выше.
Ох, сомневаюсь. Ко мне с подобной проблемой обращались буквально на прошлой неделе, в июле не начислялся НДФЛ. Проблема элементарно решается по телефону. Попросил сделать ОСВ во счетам ДФЛ.1 и 70. Когда сказали, что кредитовый оборот не совпадает, посоветовал для какого-нибудь сотрудника найти периоды, где обороты не бьются. Оказалось, что в марте у регламентного документа почему-то не сформированы проводки ДФЛ.1. Распровели соответствующие регламентные документы и документы по начислению зарплаты с марта по июль и провели по-новой. Все стало нормально.
P.S. Грош цена тем консультантам по 1С, которые в 90% случаев ничем не могут помочь клиентам.
VadimBA, вы правильно ответили на вопрос.
ТС, кстати молчит. Возможно уже решил(а) проблему.
Расширяя тему, "Почему не рассчитывается НДФЛ в 1С".
Предположим счета ДФЛ.1 - в "программе" нет, название конфигурации остается в тайне (как это было и у ТС).
Не прокосультируете, почему по одной фирме не считается НДФЛ, а по другой не считается НДФЛ удержанный?
Руки у бухгалтера НЕ кривые. Все делалось последовательно и методологично. В чем может быть ошибка?
Cosmocat, автор сразу оговорился, что бухучет хотят вести в программе 1С. Поэтому ЗиК'у сразу исключаем. Вероятность того, что комплексная - тоже невелика. Остается с высокой степенью вероятности банальная 1С:Бухгалтерия.
Для ответа на подобные вопросы необходимо понимать о какой конфигурации идет речь, насколько регулярно обновляется программа, если она обновляется, и что предшествовало возникновению подобной ситуации.
Гадать же на пустом месте, скажу честно, занятие весьма непродуктивное.
Ясно. Писать вас научили, а зря. Перечитайте ветку. Кстати, в восьмерочной бухгалтерии (и не только) нет ДФЛ.1. Все равно трудно понять откуда 90%?
Выше я уже писал. Что для того, чтобы получить точный ответ - не держите в тайне название конфигурации. Дело в том что "ЗиК" - это тоже "я веду учет в 1С" (учет зарплаты, но об этом знает только спрашивающий).
Открою и вам страшную тайну. Мы говорим 1С - подразумеваем ООО "Дарумсан". Мы говорим 1С:Бухгалтерия - подразумеваем 1С:Бухгалтерия.
Неправильно же судить о внешнем мире только по бликам на стене пещеры, живя в пещере.
p.s. Вопросы были риторические, можно не утруждать себя отвечать на них.
p.p.s
Да и, конечно же, небыло бы этого никчемного диалога, без вашего оскорбительного выпада.
Не прокосультируете, почему по одной фирме не считается НДФЛ, а по другой не считается НДФЛ удержанный?
На любом форуме, ориентированном на работу в среде "1С", за подобную постановку вопроса над ее подателем глумились бы долго и счастливо. Или бы модератор тут же удалил подобную "ветку". Исключения могло быть в одном случае - человек не стесняется признать, что только начинает работать с "1С". Тогда бы ему начали задавать наводящие вопросы.
Ясно. Писать вас научили, а зря. Перечитайте ветку. Кстати, в восьмерочной бухгалтерии (и не только) нет ДФЛ.1. Все равно трудно понять откуда 90%?
Выше я уже писал. Что для того, чтобы получить точный ответ - не держите в тайне название конфигурации. Дело в том что "ЗиК" - это тоже "я веду учет в 1С" (учет зарплаты, но об этом знает только спрашивающий).
Открою и вам страшную тайну. Мы говорим 1С - подразумеваем ООО "Дарумсан". Мы говорим 1С:Бухгалтерия - подразумеваем 1С:Бухгалтерия.
Неправильно же судить о внешнем мире только по бликам на стене пещеры, живя в пещере.
p.s. Вопросы были риторические, можно не утруждать себя отвечать на них.
p.p.s
Да и, конечно же, небыло бы этого никчемного диалога, без вашего оскорбительного выпада.
Зря научили меня писать? И как же с этим бороться? Интересно, ООО "Дуримар" возьмется за мое воспитание? :)
И еще. Почему бы слоган своей любимой фирмы Вам не разместить на правах рекламы? Мне, "живущему в пещере", это не совсем понятно. Ах, да, придется платить деньги за размещение рекламы собственнику сайта. А так - нахаляву! Да, в пещерах этому не учат. >)
Для сверки НДФЛ начисленного, удержанного и перечисленного предназначен представленный здесь отчет (см. Рис.1). Возможности отчета: отбор по списку сотрудников, по комбинациям ОКАТО / КПП. Есть стандартный для данной программы диалог заполнения списка сотрудников.
Рис. 1 Так выглядит стартовое окно отчета "Сверка НДФЛ".
С помощью параметров (см. рис.2) можно управлять поведением отчета: выводить суммы нарастающим итогом или помесячно, вывести в отчет информацию только по состоянию на конец указанного периода и т.д.
Рис.2 Параметры отчета "Сверка НДФЛ".
На Рис.3 показан пример отчета по списку сотрудников нарастающим итогом, причем с установленным параметром "Выводить в отчет только месяц даты актуальности", это позволило получить одноуровневый отчет, удобный для переноса в другие программы, например в программу типа "электронная таблица".
Рис.3 Результат по списку сотрудников нарастающим итогом на конец года
Рис.4 Результат по одному (или списку) сотруднику помесячно за период
Для дополнительного анализа в качестве расшифровки можно открыть либо форму элемента справочника "Сотрудники", либо журнал расчетов по выбранному сотруднику за соответствующий период (зависит от того, в какой ячейке дважды щелкните).
Совет: в документе "Перечисление НДФЛ в бюджет РФ" заполнение списком сотрудников могло производиться по НДФЛ начисленному, а распределение суммы НДФЛ по удержанному (или наоборот). Возможны ошибки: если НДФЛнач = 0, а НДФЛуд <> 0, то сотрудник в список не попадет и распределение будет неверным.
28.03.2012 В ред. 1.2 добавлена возможность выводить разницу между НДФЛ начисленным, удержанным и перечисленным. Выбор варианта определения НДФЛ удержанного.
25.03.2013 В редакции отчета 1.3 добавлен параметр "Вариант определения НДФЛ начисленный". Дело в том, что НДФЛ начисленный в программе "1C:Зарплата и кадры 7.7" может определяться по-разному:
1. как сумма, рассчитанная исходя из доходов сотрудника, нарастающим итогом за год;
2. по журналу расчетов, когда извлекается сумма НДФЛ, рассчитанная в процессе расчета зарплаты.
И та и другая сумма есть в таблице значений, которую возвращает глобальная функция глСобратьДанныеДляНДФЛВыбор (подробнее здесь). В этой таблице значений они называются соответственно "НДФЛ для налоговой отчетности" и "НДФЛ исчисленный по периоду действия". Первое значение используется при формировании справок по НДФЛ, в частности для передачи данных в ИФНС. Сверка по этому варианту будет полезна при подготовке отчетности. Второе значение показывает как рассчитывался НДФЛ при расчете зарплаты, и соответственно сверка будет полезна для проверки правильности расчета НДФЛ начисленного, от него удержанного и т.д.
Декларация по налогу на доходы физических лиц за 2004 г.
Если все необходимые документы собраны, можно приступить к заполнению декларации с помощью программы. Вы можете заполнить и распечатать сколько угодно деклараций о доходах физических лиц.
Просмотр списка деклараций
Для просмотра списка деклараций в разделе главного меню "Сервис" выберите пункт "Декларации - Декларации с 2001 г.". На экран выводится список деклараций за все года, начиная с 2001 г. Список содержи закладки по значению года (если закладки с каки-м-либо годом нет, то это означает, что по этому году нет ни одной декларации).
Для создания новой декларации выберите пункт "Действия - Новый". Для редактирования имеющейся декларации выберите пункт "Действия - Изменить".
Если вводится достатîчно много деклараций, то программа предоставляет возможность создания групп деклараций.
При вводе новой декларации на экран выводится диалог выбора года, за который заполняется декларация. Список содержит только те года, по которым на компьютере пользователя установлены комплекты для подготовки деклараций.
Проверка наличия и получение комплектов обработок для заполнения деклараций
Получение нового комплекта обработок или обновление имеющегося производится в диалоге проверки обновлений, который вызывается нажатием кнопки "Обновить" в списке деклараций или с помощью пункта меню "Сервис -Декларации -Комплекты обновлений". На экран выводится диалог:
В левой части диалога расположен список имеющихся на компьютере пользователя обработок. В правой части - список комплектов обработок для обновления.
Для получения списка новых или обновленных комплектов выберите источник данных ("сайт БУХ.1C.RU", "диск ИТС" или "внешний носитель") нажмите кнопку "Получить". Если выбран источник "внешний носитель", то на экран выводится стандартный диалог выбора каталога. Следует указать каталог, в котором расположен комплект обработок. Программа производит получение списка данных и выводит его в диалог.
Также следует установить флажки по тем разделам, по которым был получен доход. Смысл разделов понятен из поясняющего текста.
Для сохранения введенных данных нажмите кнопку "Сохранить". При этом данные запоминаются, а диалог не закрывается и можно продолжить заполнение декларации.
Далее Вам необходимо переходя на нужные закладки (состав закладок определяется установленными флажками на закладке "Условия") ввести сведения по соответствующему разделу.
Просмотр и печать готовых форм осуществляется на закладке "Итоги".
Ввод общих сведений
Ввод данных осуществляется на двух закладках "Общие 1" и "Общие 2".
Введите сведения о налогоплательщике. Если за прошлый год декларация заполнялась, то из нее можно перенести основные данные о налогоплательщике. Для этого нажмите кнопку "Заполнить на основании" и выберите нужную из списка деклараций прошлого года.
Доходы, учитываемые справками о доходах (форма 2-НДФЛ)
На закладке "Справки" вводятся данные о доходах, полученные от источников выплаты, по которым имеются справки о доходах по форме 2-НДФЛ.
Ввод данных по справке производится в электронный бланк в соответствии с нумерацией разделов и пунктов.
Если по какому-либо источнику доходов применялись стандартные вычеты, следует указать это (вверху формы справа от кнопок).
Если стандартные вычеты не были предоставлены или предоставлены не в полном объеме, налогоплательщик имеет право указать источник доходов, по данным которого будут рассчитаны стандартные вычеты. Если не будет указано ни одного источника, программа при выборе закладки "Итоги" предложит указать такой источник или рассчитает стандартные вычеты по данным всех источников.
Указать такой источник можно среди разовых доходов и доходов предпринимателя.
Прочие доходы
В этом разделе записываются разовые доходы. Например, продажа движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг. В таблице представлен список всех таких доходов.
Ведение списка доходов аналогичен описанному выше в предыдущем параграфе.
Для ввода сведений о доходах по ценным бумагам используйте код дохода "1530". Если имеются документально подтвержденные расходы, то выберите код вычета "307". В этом случае в диалог добавляется реквизит, учитывающий вид ценных бумаг. С помощью флажка "Сделка осуществлялась доверительным управляющим" выбирается приложение, в котором учитываются данные доходы и расходы. Если флажок установлен, то будет заполнено приложение "И", иначе приложение "К".
Программа при подготовке этих приложений произведет расчеты и проанализирует возможность применения максимального значения вычета.
Доходы, полученные в иностранных государствах или из иностранных государств
Выберите закладку "В валюте". В этом разделе вводятся доходы, полученные в иностранных государствах или из иностранных государств. В таблице представлен список всех таких доходов.
Ведение списка доходов аналогичен описанному выше.
В диалоге указывается источник выплаты, дата, валюта, вид и сумма дохода. Если источником выплаты удержан налог, то указывается его размер.
Программа 1С:Деньги содержит сведения о большинстве мировых валют и их курсах за отчетный период. Курсы валют следует загрузить с помощью кнопки "Загрузить".
Если установлен флажок "курс менять автоматически…", то при смене даты или валюты программа укажет курс выбранной валюты на указанную дату.
Вид дохода выбирается из классификатора. Если по выбранному доходу законом предусмотрена скидка, то программа показывает ее максимальный размер.
Доходы и расходы предпринимателя
Выберите закладку "ПБОЮЛ". В этом разделе вводятся доходы и расходы от предпринимательской деятельности.
Ведение списка доходов аналогичен описанному выше.
Предприниматель может воспользоваться правом (20% от суммы дохода) или указать документально подтвержденные (выпиской из книги доходов и расходов) суммы расходов.
Вычеты
Выберите закладку "Вычеты". В этом разделе учитывается право налогоплательщика на стандартные и социальные вычеты.
Чтобы получить правовую справку о вычетах, щелкните кнопку "?". В открывшейся таблице выберите нужную тему и дважды щелкните мышью ячейку с наименованием этой темы.
Все налогоплательщики имеют право на вычет в размере 400 руб. Ежемесячно (пока сумма дохода нарастающим итогом по источнику, указанному как источник, по которому предоставляются стандартные вычеты, не превысила 20 000 руб.). Если имеется право на другой вычет, укажите его. Эти вычеты требуют документального подтверждения.
Если право на вычет в течение года менялось, установите соответствующий флажок, выберите первый вид вычета и укажите период, в течение которого он действовал, затем укажите второй вид и укажите период его действия.
Если налогоплательщик имеет детей, укажите их число. Если число детей в течение года менялось, то установите соответствующий флажок и укажите их число в каждом месяце.
Если налогоплательщик имеет право на вычет на содержание детей как одинокий родитель, установите соответствующий флажок и укажите период действия этого вычета.
Если налогоплательщик перечислял суммы на благотворительность, на обучение, лечение, укажите их суммы в соответствующих полях.
Учет имущественного налогового вычета на новое строительство
Если налогоплательщик является застройщиком, то на закладке "Жилье" указываются данные по этому виду вычета. Указываются суммы расходов на приобретение жилья и погашение кредитов.
В поле "Доля собственности" указывается доля собственности налогоплательщика в приобретенном объекте строительства (жилья). Доля указывается в процентах. Следует учитывать, что размер вычета также рассчитывается исходя из размера доли. Так, например, в случае указания значения доли 50% максимальный размер вычета будет составлять 500 000 руб.
Просмотр и печать декларации
В таблице содержится список всех необходимых листов декларации. Их можно просмотреть и распечатать.
В случае, когда налогоплательщик имеет право на вычеты (кроме стандартных, примененных в полном объеме), в налоговый орган необходимо написать заявление о предоставлении этих вычетов. По кнопке "Заявление на вычеты" на экран выводится бланк заявления, в который следует внести недостающие сведения и распечатать его.
Для представления декларации в электронном виде нажмите кнопку "3НДФЛ >>" или "4НДФЛ >>". Будет проанализирована введенная информация и, в случае ее правильности и полноты, в диалог выводится информация по декларации для просмотра.
То, что случается, что НДФЛ начисленный не совпадает с НДФЛ удержанным знает любой расчетчик. Попробуем разобраться в причинах, и как с этим можно бороться. Начну с того, что такое несовпадение не всегда является ошибкой. Например типичной является ситуация, показанная на Рис.1. В марте есть начисление зарплаты, соответственно НДФЛ начисленный ненулевой, равен 802 руб., выплат нет, соответственно НДФЛ удержанный равен нулю. Апрель, НДФЛ начисленный - 837 руб., выплаты есть, соответственно НДФЛ удержанный -1639 руб. Таким образом, НДФЛ удержанный в апреле (в последующих месяцах) как бы догоняет НДФЛ начисленный. Такая картина наблюдается в частности у всех вновь принятых сотрудников, но не только. Никакой ошибки здесь нет, поскольку общеизвестно, что налоговый агент (работодатель) должен удерживать НДФЛ только в момент выплаты зарплаты и не имеет права уплачивать НДФЛ из собственных средств. Поэтому всякий раз, когда по тем или иным причинам отсутствует выплата зарплаты, будет наблюдаться расхождение между НДФЛ начисленным и НДФЛ удержанным. Почему я на этом останавливаюсь? Потому что многие разработчики создают отчеты, показывающие такие расхождения помесячно, что на мой взгляд не имеет никакого смысла. Причем данные получают из журнала расчетов, что тоже существенно и неверно, ниже объясню почему. В рассмотренной ситуации отчет покажет расхождения как в марте так и в апреле, только с разными знаками, а поскольку отчеты формируются как правило за месяц и по списку сотрудников, то такая информация может только запутать расчетчика и ничего более. Увидеть картину в законченном виде в данном случае будет невозможно.
Рис.1 Фрагмент налоговой к арточки 1-НДФЛ .
На мой взгляд имеет смысл делать сверку НДФЛ начисленного с НДФЛ удержанным не помесячно, а нарастающим итогом с начала года, как правило в конце года. Причем использовать для этого следует не журнал расчетов, а те же глобальные функции, которые участвуют в формировании сведений для ИФНС и отчетов по НДФЛ (1-НДФЛ, 2-НДФЛ). Дело в том, что при формировании отчетов по НДФЛ данные по НДФЛ начисленному извлекаются не из журнала расчетов, а рассчитываются как бы заново на основании сведений о доходах с начала года. И вовсе не обязательно НДФЛ начисленный в карточке 1-НДФЛ к примеру совпадет с НДФЛ начисленным в журнале расчетов. Например этого не будет в случае пересчета зарплаты задним числом, т.е. в более поздних расчетных периодах за прошедшие периоды. Более того, даже НДФЛ удержанный из журнала расчетов совсем не обязательно будет равен НДФЛ удержанному в сведениях в ИФНС. Как известно, хотя может быть и не всем, в программе существует механизм корректировки налоговых карточек вручную с использованием служебных справочников "НКДоходы" и "НКИтоги". Последний как раз и предназначен для корректировки НДФЛ, но об этом чуть позже.
Рис.2 Журнал расчетов по сотруднику Антонову .
Налоговая карточка 1-НДФЛ за 2008 год показана на рис.3 .
Рис.3 Налоговая карточка 1-НДФЛ сотрудника Антонова за 2008 год .
Рис.4 Фрагмент налоговой к арточки 1-НДФЛ .
А теперь посмотрим как выглядит после произведенных изменений в налоговой карточке уже упоминавшийся системный справочник "НКИтоги". В обычном режиме его открыть нельзя, но после несложных манипуляций с конфигурацией мы его увидим, см. Рис.5.
Рис. 5 Системный справочник "НКИтоги" .
Совершенно очевидно, что точно такие же действия может произвести специальная обработка, и тогда все исправления можно производить в автоматическом режиме . Посмотрим как это делает обработка, входящая в состав отчета "Экспресс-проверка ведения учета для программы "1С:Зарплата и кадры 7.7". Сначала отчет показывает сами ошибки, см. Рис.6. Затем по выбору расчетчика в качестве расшифровки соответствующей ячейки может быть открыта налоговая карточка сотрудника 1-НДФЛ, либо журнал расчетов по сотруднику за соответствующий период, либо может быть запущена обработка исправления.
Рис. 6 Результат использования правила проверки.
Последняя показана на рис.7. Обработка делает все то же самое, что сделал бы пользователь в режиме ручной корректировки налоговой карточки. Расчетчику нужно только установить переключатель в положение "Тестирование и исправление" и нажать кнопку "Выполнить". Результат работы достаточно подробно описан выше. Замечу лишь, что эта обработка может использоваться и самостоятельно, отдельно от отчета. В этом случае возможны групповые исправления по списку сотрудников.
Рис. 7 Обработка исправления несоответствия НДФЛ начисленного и удержанного.
В заключение хочу заметить, что наверное возможны и другие подходы в части исправления описанных ошибок, например внесение исправлений в журнал расчетов. Однако исправления непосредственно в журнале расчетов во-первых никак не протоколируются, соответственно невозможно их увидеть, и во-вторых нельзя произвести в случае необходимости откат к предыдущему состоянию, т.е. отказаться от исправлений. Описанный способ хорош тем, что наглядно показывает исправления и позволяет легко от них отказаться, если нужно. К тому же все это происходит в точном соответствии с методикой, уже заложенной разработчиками программы. Мы лишь облегчаем труд расчетчика и экономим его время.
Пользователи программы "1С:Зарплата и кадры 7.7" могут приобрести отчет "Экспресс-проверка ведения учета для программы "1С:Зарплата и кадры 7.7" (стоимость 1000 руб.).
Подскажите, а для формирования 2-НДФЛ за 2010 год в 1с 7.7 (7.70.524) необходимо пересохранить 1-НДФЛ по каждому сотруднику за 2010 г? Просто после появления новой формы у меня формируются странные справки со странными цифрами, да еще и задолженность рисуется..может я что-то не так делаю?
Подскажите ПЛЗ где 1-НДФЛ заполнить. Такая форма есть в "старых" формах и заполняет только 2009 и 2010 год. мне нужна справка по сотруднику за 2011.
Тоже не могу сделать 2ндфл пишет что данных не обнаружено
Все понятно..выбираете сотрудника..потом вкладка налоги на доходы. потом..корректировка данных по НДФл..затем заполнить. потом СОХРАНИТЬ. затем снова на сотрудника..налоги на доходы..НДФЛ..все получается
спасибо
Очень даже помогло, через справочники и далее.
Вот только пришлось вручную через документы-зарплата-перечисление НДФЛ в бюджет набивать с начала года платежки, сумму и т.д. Может автомат есть какой-нибудь. Или еще я чего то не знаю? А 2 НДФЛ получилось СПАСИБО.
сделали какое-то фуфло, честное слово раньше было намного удобнее. 1-НДФЛ и 2-НДФЛ все рядышком, все в отчетах
теперь с какой-то радости засунули это все в справочник сотрудников
сто раз в него заходил и только со сто первого, почитав форум нашел как сделать элементарную справку 2-НДФЛ! что за счастье! пока искал, за это бы время вручную бы сделать успел два раза
сделали какое-то фуфло, честное слово раньше было намного удобнее. 1-НДФЛ и 2-НДФЛ все рядышком, все в отчетах
теперь с какой-то радости засунули это все в справочник сотрудников
сто раз в него заходил и только со сто первого, почитав форум нашел как сделать элементарную справку 2-НДФЛ! что за счастье! пока искал, за это бы время вручную бы сделать успел два раза
сдается мне документ это называется "расчеты по страховым взносам"
такого документа тоже не было раньше в семерке, теперь появился
я не понимаю, зачем? есть начисления по каждому сотруднику отдельно, которые идут в закрытии месяца, есть выписки, зачем все это потом вручную забивать? вручную я и в экселе забью, смысл программы как раз в автоматизации таких вот моментов
и с НДФЛ тоже кстати такая история. раньше сама программа брала данные из начисления запрлаты и выписок, теперь же появился документ "перечисление НДФЛ в бюджет"
бред какой-то, зачем это делается? тоже мне, упростили работу называется
сдается мне документ это называется "расчеты по страховым взносам"
такого документа тоже не было раньше в семерке, теперь появился
я не понимаю, зачем? есть начисления по каждому сотруднику отдельно, которые идут в закрытии месяца, есть выписки, зачем все это потом вручную забивать? вручную я и в экселе забью, смысл программы как раз в автоматизации таких вот моментов
и с НДФЛ тоже кстати такая история. раньше сама программа брала данные из начисления запрлаты и выписок, теперь же появился документ "перечисление НДФЛ в бюджет"
бред какой-то, зачем это делается? тоже мне, упростили работу называется
Семерку сложней испортить и проще починить. А восьмерку 1С сама хорошо портит. Новый релиз движка, конфигурации - и всё лежит.
Вопрос!
Сделала и корректировку и Перечисление НДФЛ, регистр заполнился, но в справках сумма перечислено не вывоится! В чем проблема?
Нет Давно не работала.
Теперь пишет: Не задан код по ОКАТО организации!
Что-то не нашла, где его надо заполнять!
Подскажите, пожалуйста
БОЛЬШОЕ ВАМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО. ПЕРВЫЙ РАЗ НА ВАШЕМ ФОРУМЕ И ТАК УДАЧНО. А ПРЕЖДЕ ВЕСЬ МОЗГ СЕБЕ ВЫНЕСЛА ЧТОБ ЗАПОЛНИТЬ 2 НДФЛ В 2011 ГОДУ. НЕСКОЛЬКО РАЗ "ПРОПУСКАЛА" КОРРЕКТИРОВКУ ПО НДФЛ , ДУМАЛА ОНА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ БОЛЕЕ ВАЖНЫХ ПРОБЛЕМ. ВСЕ ОКАЗАЛАСЬ ПРОСТО
Если в налогом регистре НДФЛ уплаченый отразился, то и в справку 2-НДФЛ все верно снесет.
Если в налогом регистре НДФЛ уплаченый отразился, то и в справку 2-НДФЛ все верно снесет.
У меня почему то в налоговом регистре удваивает уплаченный НДФЛ, а в 2-НДФЛ все равно не ставит. Поможите кто-нибудь. 1С 7,7
У меня почему то в налоговом регистре удваивает уплаченный НДФЛ, а в 2-НДФЛ все равно не ставит. Поможите кто-нибудь. 1С 7,7
В ЗиК суммы уплаченного НДФЛ берутся только из документов "Перечисление НДФЛ в бюджет": либо у Вас документы "задублированы", либо суммы по сотрудникам в документе.
PS. вообще задавая предметный вопрос, указывайте конфигурацию. "1С 7,7" слишком обобщённо.
Последний раз редактировалось vlmart; 07.12.2011 в 11:51 .
Не буду создавать новую тему, напишу здесь. В общем проблема в следующем:
Мы выплачиваем дивиденды учредителям (НЕ сотрудникам) раньше можно было заполнить ручками 1-НДФЛ и в 2-НДФЛ все подтягивалось, как теперь это сделать? 1С НДФЛ с дивидендов сама не тянет, она в таких случаях и раньше никогда не тянула, но был вариант, а как сделать теперь?
Все понятно..выбираете сотрудника..потом вкладка налоги на доходы. потом..корректировка данных по НДФл..затем заполнить. потом СОХРАНИТЬ. затем снова на сотрудника..налоги на доходы..НДФЛ..все получается
Только что обновила базу, ну нет у меня такой вкладки в справочнике сотрудников. Что делать.
Нашла - это не в каждом конкрет. сотруднике, а в общем списке. Но эта форма не заполняется. Как сделать, чтобы она заполнялась автоматически?
Нашла - это не в каждом конкрет. сотруднике, а в общем списке. Но эта форма не заполняется. Как сделать, чтобы она заполнялась автоматически?
Нажать в форме кнопку Заполнить.
Чтобы всё заполнялось, должна быть начислена з/п, выплачена и сделано Закрытие месяца с флажком "налоги с ФОТ".
Читайте также: