1с ндфл 2011 не сотрудники
До 1 апреля 2019 года работодатели обязаны отчитаться о доходах, которые они выплатили физическим лицам, а также об удержанном НДФЛ с этих сумм. Если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель воспользовались трудом наемных работников и/или осуществляли в течение отчетного года другие виды выплат физическим лицам (например, дивиденды, аренда имущества у физического лица, выплаты по договору гражданско-правового характера), то они обязаны предоставить этот отчет в налоговую.
Напомним, что индивидуальные предприниматели не сдают 2-НДФЛ на самого себя.
Способ подачи 2-НДФЛ в налоговую напрямую зависит от количества справок, которые входят в отчет. Если их число не превышает двадцати пяти справок (одна справка равна одному физическому лицу, которое получало доход на вашем предприятии), то можно подать 2-НДФЛ на бумажном носители, отправив его по почте или предоставить лично в налоговую. Если количество справок более 25, то в этой ситуации необходимо воспользоваться телекоммуникационным каналам связи, то есть через интернет с помощью оператора электронного документооборота между налогоплательщиками и инспекциями (например, с помощью сервиса 1С-Отчетность, который позволяет отправлять отчеты напрямую из программы 1С).
Если для расчета и учета заработной платы, вы используете продукты фирмы 1С (Зарплата и управление персоналом, Зарплата и кадры государственного учреждения, Бухгалтерия предприятия и др.), то формирование сведений о доходах физических лиц в этих программах происходит автоматически. Для корректного заполнения необходимо
- отразить все доходы, выданные физическим лицам в отчетном периоде;
- занести информацию о праве на вычеты сотрудников и об их предоставлении;
- рассчитать и учесть все суммы исчисленного, удержанного и перечисленного НДФЛ.
Кроме этого, необходимо проверить корректность заполнения персональных данных в справочнике “Физические лица”.
В этой статье рассмотрим самые популярные ошибки при заполнении 2-НДФЛ в программных продуктах 1С, а также способы их исправления.
1. Старая форма отчета
Каким бы ни был банальным вопрос, но он является самым популярным в период с января по март, потому что налоговая ежегодно публикует приказы об утверждении форм справок, порядка заполнения и предоставления. В этом году с 1 января 2019 года вступил приказ ФНС РФ от 02.10.2018 года № ММВ-7-11/566@, который распространяется на отчетность за 2018 год.
Напоминаем, что для программных продуктов 1С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения, редакция 1.0 и 1С: Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (базовые и проф версии) с марта 2018 года не выпускались обновления в связи со снятием этих программ с поддержки, поэтому ни о какой новой форме в этих конфигурациях речи не идет.
В конфигурации 1С: Зарплата и Управление Персоналом, редакция 3 новая форма 2-НДФЛ появляется в релизах 3.1.8.214 и 3.1.5.379.
В конфигурации 1С: Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3 форма 2-НДФЛ приводится в соответствие с приказом ФНС РФ в релизах 3.1.8.214 и 3.1.5.379.
Перед заполнением отчета проверьте релиз. Сделать это можно, нажав на кнопку информация о программе .
После обновления программы создайте отчет 2-НДФЛ, НЕ копируя предыдущий, укажите дату создания отчета 31.03.2019 г. (независимо от даты формирования) и нажмите “Заполнить”.
2. Сумма дохода меньше, чем в полном своде / анализе / ОСВ / расчетном листке
Для начала следует отметить, что такая ситуация не обязательно будет ошибкой. В первую очередь необходимо проанализировать начисления декабря, которые попадают в общую сумму дохода в своде, анализах и т.д., и найти суммы, которые не нашли отражение в 2-НДФЛ. Чаще всего это годовые премии, больничные листы и выплаты по договору гражданско-правового характера, начисленные в декабре 2018 года, но выплаченные в январе 2019 года.
В этой ситуации мы можем наглядно посмотреть различия налогового и бухгалтерского учета НДФЛ. Для целей бухгалтерского учета большое значение имеет дата начисления дохода, в то время, как для налогового учета в приоритете дата выплаты, так называемая дата фактического получения дохода, которая определяется в зависимости от кода дохода, присвоенного начислению.
Если у начисления код дохода 2000 “Вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей; денежное содержание и иные налогооблагаемые выплаты военнослужащим и приравненным к ним” (который используется для начислений оплаты труда), то дата фактического получения дохода во всех регистрах налогового учета равна последнему дню месяца.
Для других кодов (например, код дохода 2012 обозначаются суммы отпускных выплат, 2002 - премии, а 2013 - больничные листы и т.д., подробнее о кодах дохода смотрите в приказе ФНС РФ от 10.09.2015 N ММВ-7-11/387@) дата фактического получения дохода во всех регистрах налогового учета равно дню выплаты.
Поэтому если премия начислена 20 декабря 2018 года, а выплачена 10 января 2019 года, то в бухгалтерском учете - это доход 2018 года, в то время, как для налогового учета - это доход января 2019, который не будет попадать в 2-НДФЛ, так как дата фактического получения находится за границами отчетного периода.
Вы также можете столкнуться с такой ситуацией в течение года, когда, например, премия или отпускные начислены в одном месяцев, а в 2-НДФЛ попадают в тот месяц, когда была выплата. Но стоит обратить внимание, что такое поведение нормально для кодов дохода, отличных от 2000-ного.
Если же начисления и выплаты были в пределах одного месяца, а программа все равно переносит это начисление в другой период, то смотрим пункт 3 этой статьи.
3. Сумма попадает в 2-НДФЛ со знаком минус или не в тот месяц
Рассмотрим эту ситуацию и пути ее исправления на демо-организации ООО “Крон-Ц” и сотруднике Булатов Игорь Виленович. В мае 2018 года начисляем и выплачиваем ему отпускные полностью, однако в 2-НДФЛ эта сумма попадает в июнь.
Для быстрого обнаружения ошибки лучше всего использовать регистры накопления, в которых хранится вся информация. Для этого необходимо для начала зайти в Главное меню - Сервис - Параметры и включить функцию “Отображать команду Все функции”.
Далее заходим в Главное меню - Все функции - Регистры накопления - Учет доходов для исчисления НДФЛ и в строке поиск вводим ФИО необходимого сотрудника.
Если вы работаете в облачной версии программы с помощью сервиса 1C fresh, то доступ к разделу Все функции у Вас закрыт. Для того, чтобы добраться до регистра необходимо нажать “Перейти по ссылке” и вставить в строку e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ.
Также функционал программы позволяет позволяет установить период, сделать отбор и отсортировать данные для удобства пользователя. На скриншоте у меня регистр с отбором по сотруднику, установленным периодом - 2018 год, а также дополнительно настроен отбор по коду дохода 2012. В этом регистре мы видим, что по какой-то причине 08.06.2018 происходит сторнирование суммы отпускных с 14.05.2018. Для того, чтобы разобраться в причине, можем двойным щелчком по нужной строчке перейти в документ, которые сделал запись в этом регистре.
Напомню, что главной в учете НДФЛ является дата получения дохода, поэтому неудивительно, что записи регистров по учету НДФЛ формируются из ведомостей на выплату (обратите внимание на колонку Регистратор).
С виду ничем не примечательная ведомость, которая была заполнена автоматически без ручного вмешательства, внутри имеет вот такой вид (открывается по нажатию на кнопку “Изменить зарплату”):
По какой-то причине в эту ведомость подтягивается документ-основание для выплаты Отпуск, хотя у нас есть отдельная ведомость 14.05.2018, которой был выплачен отпуск в полном размере. Такое происходит, когда бухгалтером при начислении и выплате нарушена хронологическая последовательность.
Для исправления этой ошибки нужно удалить записи, которые имеют отношения к отпускным. В данной ситуации мы оставляем только одну строку с заработной платой и нажимаем ОК.
После этих действий ошибка уходит.
4. Не заполнено «Перечислено»
При формировании 2-НДФЛ в табличной части документа в столбце “Перечислено” не отражаются суммы НДФЛ, или указаны неверные значения, которые отличаются от сумм в столбцах “Налог” и “Удержано”.
Такое происходит, если в ведомости на выплату заработной платы не стоит галочка “Налог перечислен вместе с зарплатой”, которая появляется при нажатии на гиперссылку “Выплата зарплаты и НЛФЛ”.
Не рекомендую использовать документ “Перечисление НДФЛ в бюджет”, который находится в разделе Налоги и взносы, так как программа не корректно распределяет суммы перечисленного НДФЛ между сотрудниками.
5. Суммы «Налог», «Удержано» и «Перечислено» не равны
Если вы уверены, что у вас нет задолженность перед бюджетом по НДФЛ, а программа все равно ставит цифры в графу “Не перечислено” или “Излишне перечислено”, то для исправления этой ошибки воспользуйтесь отчетом “Анализ НДФЛ по месяцам”, который находится в разделе Налоги и взносы - Отчеты по налогам и взносам.
В этом отчете есть возможность сделать отбор по конкретному сотруднику в разделе настройки и сформировать по месяцам.
Анализируя данные в колонках “Исчислено”, “Удержано” и “Перечислено” можно увидеть в каком месяце эти суммы не равны.
Нажав правой кнопкой на сумму, выбираем расшифровать и указываем поле Регистратор. Появляется список документов, которые создавали движения по регистрам учета НДФЛ.
При анализе расшифровки мы обнаруживаем, что в одной из ведомостей некорректно подтянулась сумма налога. Заходим в эту ведомость, выделяем строку с сотрудником и нажимаем Обновить налог.
Сумма в графе НДФЛ к перечислению должна измениться. Для проверки сформируем снова отчет Анализ НДФЛ по месяцам.
Подскажите, а для формирования 2-НДФЛ за 2010 год в 1с 7.7 (7.70.524) необходимо пересохранить 1-НДФЛ по каждому сотруднику за 2010 г? Просто после появления новой формы у меня формируются странные справки со странными цифрами, да еще и задолженность рисуется..может я что-то не так делаю?
Подскажите ПЛЗ где 1-НДФЛ заполнить. Такая форма есть в "старых" формах и заполняет только 2009 и 2010 год. мне нужна справка по сотруднику за 2011.
Тоже не могу сделать 2ндфл пишет что данных не обнаружено
Все понятно..выбираете сотрудника..потом вкладка налоги на доходы. потом..корректировка данных по НДФл..затем заполнить. потом СОХРАНИТЬ. затем снова на сотрудника..налоги на доходы..НДФЛ..все получается
спасибо
Очень даже помогло, через справочники и далее.
Вот только пришлось вручную через документы-зарплата-перечисление НДФЛ в бюджет набивать с начала года платежки, сумму и т.д. Может автомат есть какой-нибудь. Или еще я чего то не знаю? А 2 НДФЛ получилось СПАСИБО.
сделали какое-то фуфло, честное слово раньше было намного удобнее. 1-НДФЛ и 2-НДФЛ все рядышком, все в отчетах
теперь с какой-то радости засунули это все в справочник сотрудников
сто раз в него заходил и только со сто первого, почитав форум нашел как сделать элементарную справку 2-НДФЛ! что за счастье! пока искал, за это бы время вручную бы сделать успел два раза
сделали какое-то фуфло, честное слово раньше было намного удобнее. 1-НДФЛ и 2-НДФЛ все рядышком, все в отчетах
теперь с какой-то радости засунули это все в справочник сотрудников
сто раз в него заходил и только со сто первого, почитав форум нашел как сделать элементарную справку 2-НДФЛ! что за счастье! пока искал, за это бы время вручную бы сделать успел два раза
сдается мне документ это называется "расчеты по страховым взносам"
такого документа тоже не было раньше в семерке, теперь появился
я не понимаю, зачем? есть начисления по каждому сотруднику отдельно, которые идут в закрытии месяца, есть выписки, зачем все это потом вручную забивать? вручную я и в экселе забью, смысл программы как раз в автоматизации таких вот моментов
и с НДФЛ тоже кстати такая история. раньше сама программа брала данные из начисления запрлаты и выписок, теперь же появился документ "перечисление НДФЛ в бюджет"
бред какой-то, зачем это делается? тоже мне, упростили работу называется
сдается мне документ это называется "расчеты по страховым взносам"
такого документа тоже не было раньше в семерке, теперь появился
я не понимаю, зачем? есть начисления по каждому сотруднику отдельно, которые идут в закрытии месяца, есть выписки, зачем все это потом вручную забивать? вручную я и в экселе забью, смысл программы как раз в автоматизации таких вот моментов
и с НДФЛ тоже кстати такая история. раньше сама программа брала данные из начисления запрлаты и выписок, теперь же появился документ "перечисление НДФЛ в бюджет"
бред какой-то, зачем это делается? тоже мне, упростили работу называется
Семерку сложней испортить и проще починить. А восьмерку 1С сама хорошо портит. Новый релиз движка, конфигурации - и всё лежит.
Вопрос!
Сделала и корректировку и Перечисление НДФЛ, регистр заполнился, но в справках сумма перечислено не вывоится! В чем проблема?
Нет Давно не работала.
Теперь пишет: Не задан код по ОКАТО организации!
Что-то не нашла, где его надо заполнять!
Подскажите, пожалуйста
БОЛЬШОЕ ВАМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО. ПЕРВЫЙ РАЗ НА ВАШЕМ ФОРУМЕ И ТАК УДАЧНО. А ПРЕЖДЕ ВЕСЬ МОЗГ СЕБЕ ВЫНЕСЛА ЧТОБ ЗАПОЛНИТЬ 2 НДФЛ В 2011 ГОДУ. НЕСКОЛЬКО РАЗ "ПРОПУСКАЛА" КОРРЕКТИРОВКУ ПО НДФЛ , ДУМАЛА ОНА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ БОЛЕЕ ВАЖНЫХ ПРОБЛЕМ. ВСЕ ОКАЗАЛАСЬ ПРОСТО
Если в налогом регистре НДФЛ уплаченый отразился, то и в справку 2-НДФЛ все верно снесет.
Если в налогом регистре НДФЛ уплаченый отразился, то и в справку 2-НДФЛ все верно снесет.
У меня почему то в налоговом регистре удваивает уплаченный НДФЛ, а в 2-НДФЛ все равно не ставит. Поможите кто-нибудь. 1С 7,7
У меня почему то в налоговом регистре удваивает уплаченный НДФЛ, а в 2-НДФЛ все равно не ставит. Поможите кто-нибудь. 1С 7,7
В ЗиК суммы уплаченного НДФЛ берутся только из документов "Перечисление НДФЛ в бюджет": либо у Вас документы "задублированы", либо суммы по сотрудникам в документе.
PS. вообще задавая предметный вопрос, указывайте конфигурацию. "1С 7,7" слишком обобщённо.
Последний раз редактировалось vlmart; 07.12.2011 в 11:51 .
Не буду создавать новую тему, напишу здесь. В общем проблема в следующем:
Мы выплачиваем дивиденды учредителям (НЕ сотрудникам) раньше можно было заполнить ручками 1-НДФЛ и в 2-НДФЛ все подтягивалось, как теперь это сделать? 1С НДФЛ с дивидендов сама не тянет, она в таких случаях и раньше никогда не тянула, но был вариант, а как сделать теперь?
Все понятно..выбираете сотрудника..потом вкладка налоги на доходы. потом..корректировка данных по НДФл..затем заполнить. потом СОХРАНИТЬ. затем снова на сотрудника..налоги на доходы..НДФЛ..все получается
Только что обновила базу, ну нет у меня такой вкладки в справочнике сотрудников. Что делать.
Нашла - это не в каждом конкрет. сотруднике, а в общем списке. Но эта форма не заполняется. Как сделать, чтобы она заполнялась автоматически?
Нашла - это не в каждом конкрет. сотруднике, а в общем списке. Но эта форма не заполняется. Как сделать, чтобы она заполнялась автоматически?
Нажать в форме кнопку Заполнить.
Чтобы всё заполнялось, должна быть начислена з/п, выплачена и сделано Закрытие месяца с флажком "налоги с ФОТ".
Справка 2-НДФЛ считается многофункциональной. Ее требуют банки для подтверждения дохода, сотрудник представляет ее на новом месте работы для введения первичных данных. Работодатель должен обязательно предоставлять справки 2-НДФЛ по сотрудникам в ФНС.
Формирование 2-НДФЛ в 1С
Расскажем, как формируется справка в 1С:ЗУП 8. В Бухгалтерии процесс происходит аналогично.
Сразу отметим, что программа предложит два вида справок:
- «2-НДФЛ для сотрудников»;
- «2-НДФЛ для передачи в ИФНС».
Как создать справку для сотрудников
Заходим в меню «Налоги и взносы». («Зарплата и кадры» в 1С:Бухгалтерия).
Необходимо отрыть список документов и нажать «2-НДФЛ для сотрудников».
Важно! Для каждого отдельного сотрудника справка создается отдельно за каждый год. Нажмите на кнопку «Создать».
Откроется окно, где сначала нужно заполнить шапку. Обязательно указывается период (нужный год), сотрудник и организация (если вы ведете несколько, то придется выбрать необходимую).
Как только вы внесете эти основные данные, остальные подтянутся автоматически. Чтобы их обновить, нажмите «Заполнить».
Если перед вами стоит задача сформировать справку 2-НДФЛ в разрезе кодов ОКТМО/КПП и ставок налога, то обязательно укажите эти значения в реквизите «Формировать».
Далее, когда вы сами проверили все заполненные данные, запустите программную проверку и проведите документ.
Остается только распечатать справку для сотрудника по нужной кнопке.
В шапке готовой распечатанной справки 2-НДФЛ вы увидите пометку, что эта форма не предназначена для передачи в ИФНС.
Как создать справку для передачи в налоговую
Следующие операции нужно выполнить, если вы готовите справку 2-НДФЛ для последующей передачи ее в ФНС.
Снова зайдите в меню «Налоги и взносы». Чтобы продолжить, создайте здесь новый документ.
Как и в предыдущем варианте первым делом нужно заполнить шапку. Отметьте здесь необходимый год и организацию, для которой вы готовите данную отчетность.
Следующим шагом указывается ОКТМО и КПП при выплате доходов.
Также откроются поля, где следует заполнить КПП и код ИФНС, куда вы отправите потом отчет.
В поле «вид справки» необходимо указать «Ежегодная отчетность».
И последний штрих, который необходимо заполнить в шапке, это уточнить вид. Справка может быть: исходная, корректирующая или аннулирующая с указанием номера корректировки.
Далее переходим к заполнению табличной части, где отражены все сотрудники компании.
Сделать это можно автоматически по кнопке «Заполнить». Или вбить необходимые данные в ручном режиме.
Обратите внимание, что для каждого отдельного сотрудника откроется своя собственная справка 2-НДФЛ.
В целом этот документ и выступает реестром справок по всем сотрудникам.
Данные внесены, вам необходимо их проверить и провести документ.
Если вам нужен бумажный вариант справки, распечатайте его по соответствующей кнопке. В одном отчете справки по всем выбранным сотрудникам.
Законодатели периодически меняют формы справок и других документов. Чтобы использовать актуальные формы, позаботьтесь о том, чтобы ваша программа 1С вовремя проходила обновления, а договор 1С:ИТС был действующим.
Подскажите, а для формирования 2-НДФЛ за 2010 год в 1с 7.7 (7.70.524) необходимо пересохранить 1-НДФЛ по каждому сотруднику за 2010 г? Просто после появления новой формы у меня формируются странные справки со странными цифрами, да еще и задолженность рисуется..может я что-то не так делаю?
Подскажите ПЛЗ где 1-НДФЛ заполнить. Такая форма есть в "старых" формах и заполняет только 2009 и 2010 год. мне нужна справка по сотруднику за 2011.
Тоже не могу сделать 2ндфл пишет что данных не обнаружено
Все понятно..выбираете сотрудника..потом вкладка налоги на доходы. потом..корректировка данных по НДФл..затем заполнить. потом СОХРАНИТЬ. затем снова на сотрудника..налоги на доходы..НДФЛ..все получается
спасибо
Очень даже помогло, через справочники и далее.
Вот только пришлось вручную через документы-зарплата-перечисление НДФЛ в бюджет набивать с начала года платежки, сумму и т.д. Может автомат есть какой-нибудь. Или еще я чего то не знаю? А 2 НДФЛ получилось СПАСИБО.
сделали какое-то фуфло, честное слово раньше было намного удобнее. 1-НДФЛ и 2-НДФЛ все рядышком, все в отчетах
теперь с какой-то радости засунули это все в справочник сотрудников
сто раз в него заходил и только со сто первого, почитав форум нашел как сделать элементарную справку 2-НДФЛ! что за счастье! пока искал, за это бы время вручную бы сделать успел два раза
сделали какое-то фуфло, честное слово раньше было намного удобнее. 1-НДФЛ и 2-НДФЛ все рядышком, все в отчетах
теперь с какой-то радости засунули это все в справочник сотрудников
сто раз в него заходил и только со сто первого, почитав форум нашел как сделать элементарную справку 2-НДФЛ! что за счастье! пока искал, за это бы время вручную бы сделать успел два раза
сдается мне документ это называется "расчеты по страховым взносам"
такого документа тоже не было раньше в семерке, теперь появился
я не понимаю, зачем? есть начисления по каждому сотруднику отдельно, которые идут в закрытии месяца, есть выписки, зачем все это потом вручную забивать? вручную я и в экселе забью, смысл программы как раз в автоматизации таких вот моментов
и с НДФЛ тоже кстати такая история. раньше сама программа брала данные из начисления запрлаты и выписок, теперь же появился документ "перечисление НДФЛ в бюджет"
бред какой-то, зачем это делается? тоже мне, упростили работу называется
сдается мне документ это называется "расчеты по страховым взносам"
такого документа тоже не было раньше в семерке, теперь появился
я не понимаю, зачем? есть начисления по каждому сотруднику отдельно, которые идут в закрытии месяца, есть выписки, зачем все это потом вручную забивать? вручную я и в экселе забью, смысл программы как раз в автоматизации таких вот моментов
и с НДФЛ тоже кстати такая история. раньше сама программа брала данные из начисления запрлаты и выписок, теперь же появился документ "перечисление НДФЛ в бюджет"
бред какой-то, зачем это делается? тоже мне, упростили работу называется
Семерку сложней испортить и проще починить. А восьмерку 1С сама хорошо портит. Новый релиз движка, конфигурации - и всё лежит.
Вопрос!
Сделала и корректировку и Перечисление НДФЛ, регистр заполнился, но в справках сумма перечислено не вывоится! В чем проблема?
Нет Давно не работала.
Теперь пишет: Не задан код по ОКАТО организации!
Что-то не нашла, где его надо заполнять!
Подскажите, пожалуйста
БОЛЬШОЕ ВАМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО. ПЕРВЫЙ РАЗ НА ВАШЕМ ФОРУМЕ И ТАК УДАЧНО. А ПРЕЖДЕ ВЕСЬ МОЗГ СЕБЕ ВЫНЕСЛА ЧТОБ ЗАПОЛНИТЬ 2 НДФЛ В 2011 ГОДУ. НЕСКОЛЬКО РАЗ "ПРОПУСКАЛА" КОРРЕКТИРОВКУ ПО НДФЛ , ДУМАЛА ОНА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ БОЛЕЕ ВАЖНЫХ ПРОБЛЕМ. ВСЕ ОКАЗАЛАСЬ ПРОСТО
Если в налогом регистре НДФЛ уплаченый отразился, то и в справку 2-НДФЛ все верно снесет.
Если в налогом регистре НДФЛ уплаченый отразился, то и в справку 2-НДФЛ все верно снесет.
У меня почему то в налоговом регистре удваивает уплаченный НДФЛ, а в 2-НДФЛ все равно не ставит. Поможите кто-нибудь. 1С 7,7
У меня почему то в налоговом регистре удваивает уплаченный НДФЛ, а в 2-НДФЛ все равно не ставит. Поможите кто-нибудь. 1С 7,7
В ЗиК суммы уплаченного НДФЛ берутся только из документов "Перечисление НДФЛ в бюджет": либо у Вас документы "задублированы", либо суммы по сотрудникам в документе.
PS. вообще задавая предметный вопрос, указывайте конфигурацию. "1С 7,7" слишком обобщённо.
Последний раз редактировалось vlmart; 07.12.2011 в 11:51 .
Не буду создавать новую тему, напишу здесь. В общем проблема в следующем:
Мы выплачиваем дивиденды учредителям (НЕ сотрудникам) раньше можно было заполнить ручками 1-НДФЛ и в 2-НДФЛ все подтягивалось, как теперь это сделать? 1С НДФЛ с дивидендов сама не тянет, она в таких случаях и раньше никогда не тянула, но был вариант, а как сделать теперь?
Все понятно..выбираете сотрудника..потом вкладка налоги на доходы. потом..корректировка данных по НДФл..затем заполнить. потом СОХРАНИТЬ. затем снова на сотрудника..налоги на доходы..НДФЛ..все получается
Только что обновила базу, ну нет у меня такой вкладки в справочнике сотрудников. Что делать.
Нашла - это не в каждом конкрет. сотруднике, а в общем списке. Но эта форма не заполняется. Как сделать, чтобы она заполнялась автоматически?
Нашла - это не в каждом конкрет. сотруднике, а в общем списке. Но эта форма не заполняется. Как сделать, чтобы она заполнялась автоматически?
Нажать в форме кнопку Заполнить.
Чтобы всё заполнялось, должна быть начислена з/п, выплачена и сделано Закрытие месяца с флажком "налоги с ФОТ".
В этой статье речь пойдет об отражении в 1С: Бухгалтерии предприятия 8 НДФЛ с доходов, не являющихся заработной платой сотрудников. Такие операции бывают во многих организациях, и очень часто бухгалтер, сделав необходимые проводки по удержанию налога, удивляется: "Почему же сумма не попадает в справки 2-НДФЛ? Может, не хватает какой-то галочки?". Вот о том, чего программе не хватает в таком случае, мы и поговорим в данной статье.
Итак, в каких же ситуациях необходимо удерживать НДФЛ с доходов, не являющихся зарплатой?
1) В случае аренды имущества у физических лиц
Этот пункт несколько спорен с нормативной точки зрения, т.к. иногда я встречаю мнение, что НДФЛ в данном случае исчислять не нужно. Не буду вдаваться в законодательные тонкости, их тут предостаточно, просто поговорим именно об отражении в программе данной ситуации, в том случае, если вы решили НДФЛ удержать (в пользу такой позиции говорит, например, письмо Минфина России от 07.03.2014 № 03-04-06/10173).
2) В случае предоставления сотруднику беспроцентного займа (или займа с процентной ставкой, ниже 2/3 от ставки рефинансирования ЦБ РФ)
В данном случае сотрудник получает материальную выгоду от экономии на процентах за пользование заемными средствами (пп. 1 п. 2 ст. 212 НК РФ), которая облагается НДФЛ по ставке 35%.
3) И наоборот, в том случае, если организация получила процентный заем, например, от учредителя , с суммы дохода физлица в виде процентов нужно исчислить НДФЛ по ставке 13%.
4) НДФЛ с доходов в виде дивидендов также необходимо удерживать и отражать в 2-НДФЛ.
Это всего лишь несколько достаточно популярных примеров, на самом деле ситуаций в жизни может быть намного больше, но смысл операций будет аналогичен рассмотренными примерам.
В открывшемся окне нажимаем кнопку "Создать" и выбираем "Операция учета НДФЛ".
Создается новый документ, в шапке которого необходимо заполнить поля "Организация", "Сотрудник" и "Дата операции". Несмотря на то, что поле называется "Сотрудник", выбор осуществляется из справочника "Физические лица", поэтому в данном случае можно выбрать человека, не принятого на работу в организацию.
В табличной части документа есть 4 закладки. Первую "Сведения о доходах" необходимо заполнять для каждого из примеров, перечисленных в начале статьи. Выбираем дату получения дохода и его код (я буду выбирать код 2610 - "Материальная выгода, полученная от экономии на процентах за пользование заемными (кредитными) средствами"), указываем сумму.
В том случае, если на полученный доход могут распространяться какие-либо вычеты и человек имеет на них право, необходимо внести информацию об этом в соответствующие колонки (тут программа вас проконтролирует и позволит это сделать не для всех кодов, например, для кода 1010 (дивиденды) возможен код вычета 610).
Если вы работаете с НДФЛ, исчисленным с дивидендов, необходимо также заполнить колонку "НДФЛ, исч. по дивидендам, ставкам 9%, 35%". В нашем случае эта колонка также должна быть заполнена, т.к. НДФЛ с материальной выгоды рассчитывается по ставке 35%.
В колонке Включать в декл. по прибыли по умолчанию флажок не установлен и суммы попадут в справку 2-НДФЛ для передачи в налоговый орган. Если флажок установить, то данные попадут в документ Справки по НДФЛ для Расчета по налогу на прибыль для заполнения Приложения № 2 к Декларации по налогу на прибыль.
Следующая вкладка - "НДФЛ исчисленный по 13% (30%) кроме дивидендов" заполняется, например, в случае аренды имущества у физических лиц или при удержании НДФЛ с доходов в виде процентов по займам, т.е. НДФЛ по ставке 13% (или 30% для нерезидентов). В таблице необходимо указать месяц получения дохода и сумму налога. В том случае, если доход был получен в обособленном подразделении организации, соответствующая колонка также должна быть заполнена.
Еще обязательна к заполнению для всех рассмотренных случаев вкладка "НДФЛ удержанный по всем ставкам". В справке 2-НДФЛ есть специальное поле, включающее информацию об удержанных суммах НДФЛ. Для того, чтобы оно заполнилось, необходимо внести информацию на данную закладку.
Выбираем месяц получения дохода, указываем ставку, сумму НДФЛ и код дохода.
После проведения документа можно попробовать сформировать справку 2-НДФЛ и проверить корректность отражения данных.
Читайте также: